你好; 你21年没有做计提电费在21年账务处理里面吗 ? 如果没有 22年做账 :借以前年度损益调整; 进项税贷银行存款 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
以前年度损益调整处理,去年财务费用入2000,但是今年拿到的财务费用的专票了,账面比如是金额1880,税额120。怎么用以前年度损益调整处理啊?到底是谁转转啊。麻烦写下完整分录
老师,公司去年错误入账,做了一笔分录。今年要红冲,是否涉及到以前年度损益调整?如何做账务处理? 借:财务费用-利息 -10000 贷:其他应付款-往来 -10000
老师,我公司查到去年的成本费用款付了,发票来了后一直没入账,现在想通过以前年度损益调整,怎么做账?
老师,我想问一下,今年要调整去年的社保数据,因为去年的10月-12月的社保没有公司和个人区分开,所以今年2021年年初得进行以前年度损益调整,我不太清楚在这里用以前年度损益调整怎么进行账务处理?
老师,我公司是一般纳税人,去年的电费,今年开票支付,通过以前年度损益调整来账务处理怎么写分录
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师,没有计提,我知道了谢谢老师
你好; 好多; 希望能帮到你