你好,今年多计提的工资,冲销的分录是 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等科目

老师麻烦问一下。我去年计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬,这部分多提了。今年冲减,应该怎么做分录呢?
今年多计提的工资,怎么做冲减
老师,您好 2023年12月份计提工资计提多了,跨年2024年1月份发放工资该怎么冲减做账呢?
我们是小企业,去年计提工资计提多了。今年要冲减一部分,可以直接冲减费用吗?
老师,想要冲减今年多计提的工资,分录怎么做
老师,员工5-6入职的,单休,应该怎么算工作日??谢谢
老师你好!请问6月1号以后可以开具大类生产生活服务~管理服务费吗?我们是会展企业,具体内容是特装管理服务费,可以直接开具管理服务费吗?谢谢
老师,你好,请问工厂里买的木制品打包箱,塑料打包箱,应该怎么入账
现在空调设备和安装同一份合同,能分开开发票吗,有写清楚设备多少钱,安装多少的
没有登记税务,个体户可以直接变法人吗?有人试过可以吗
老师您好,请问一下科目余额表里怎么合计各项费用,有点不太懂,请指教,谢谢
我司是生产出口公司,出口一批产品,产品的配件与加工都是供应开配件发票跟加工费给我司,这样的方式我司出口这批产品货物可以吗?
老师,同城内社保批量转入,档案上传与业务提交这里业务类型是人员参保登记(批量)-网上申报,还是统筹内转入-网上申报
老师,营业执照上的注册地址跟实际办公不一致,可以吗
修理空调,修理修配服务,经营范围上有,家用电器销售可以吗