你好!可以冲减,但是可能涉及以前年度损益调整

老师你好,去年多计提的工资,汇算清缴已经调增补税。今年做账冲今年的成本,借应付职工薪酬 贷管理费用。今年利润总额就多了冲减的管理费用,税就重复交了,这个要怎么办,可以在季度上的预缴企业所得税表直接减去多计提的金额吗
老师,我们是小企业会计准则,问一下今年收到去年汇算清缴退的企业所得税,这部分可不可以直接冲减当年的企业所得税?
现在发现去年多计提了工资,现在要冲减,使用以前年度损益调整还是直接在当月冲减成本,额度几十万
我们是小企业,去年计提工资计提多了。今年要冲减一部分,可以直接冲减费用吗?
老师好,请问去年的折旧我多计提了几百块,我今年做调整直接冲管理费用可以吗,小企业会计准则。
小规模医疗科技公司,已开票53万,还要开票190万,只有35万费用成本,要交多少税
老师您好,什么时进项销项赋码,可以勾选就可以,还去哪里对赋码
老师自然人电子税务局怎么改密码呢
老师您好,什么时进项销项赋码,可以勾选就可以,还去哪里对赋码
老师,咨询下作为购买方开具的红字信息单可以跨月开红字发票吗
a公司是我们b公司的供应商 但是a公司注销了,ab的法人是一个法人 一开始b给a打款是做的业务款 但是a注销的时候忘了给b开票了,现在应该如何处理
老师,如果公司让员工私人微信退出公司微信群,因为每人配了个公司手机,这种做法对员工有什么害处
一般纳税人 开票含税金额是1034876.36,进项税是62018.63,这个月要交多少增值税,还有附加税
老师,个人代开设备租赁费怎么写
您好老师,电子税务局变更法人的时候必须用原法人身份登陆吗,办税员身份登陆可以办理吗,需要新法人登陆个人电子税务局操作吗
计提时候是借管理费用 贷应付职工薪酬, 冲减时候直接做红字可以吗?
你好!是的。可以冲减,但是涉及以前年度损益调整
具体怎么操作您可以说下吗
你好!借应付职工薪酬贷,以前年度损益调整。