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想问下,之前定制logo,支付了定金700元,后来有取消制作了,由于制作方已经动工了,临时取消就要从700里面扣除300元费用,剩下400退回给我们,那这300元收不回来,也不能开发票给我们,那应该怎么做分录?

2022-05-27 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 17:20

同学你好 这300相当于是违约金,计入营业外支出里面

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同学你好 这300相当于是违约金,计入营业外支出里面
2022-05-27
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
您好,同学,正在进行计算中
2023-06-14
同学你好,这里没有发生的,挂往来,不要直接入福利费,已经发生的12万入福利费,没有发生的24万去其他应付款,发生时扣应付职工薪酬
2021-10-11
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