您好 应该是其他公司给您单位开具发票 然后对方申报个人所得税

我们找一个装修公司做地板,装修公司把业务让另个包公的来做,我们跟这个装修公司签合同,装修公司给我们开发票,他转给这个包公的人的钱可以做成这个项目的成本么,怎么入账呢。包公的这个是个自然人
我们公司投标一些项目,然后把这个项目分包给其他公司去做,其他公司自己找人去干活,这些人员我们能做到工资(主营业务成本 )里吗?承包项目必须给我们开发票吗?承包项目让我们报个税,这样合规吗?
我们公司投标一些项目,然后把这个项目分包给其他公司去做,其他公司自己找人去干活,这些人员我们能做到工资(主营业务成本 )里吗?承包项目必须给我们开发票吗?开什么项目发票?承包项目让我们报个税,这样合规吗?
我们公司投标一些安保项目,把这个项目分包给其他公司去做,其他公司自己找人去干活,这些人员我们能做到工资(主营业务成本 )里吗?承包项目没给我们开发票,承包项目让我们报个税,这样可以吗?
老师请问:1、建筑公司是一般纳税人,同时两个项目,一个就是清包工,只负责出人工装修,第二个包公包料,他这个两个项目可以一个简易计税一个一般纳税吗? 2、一般纳税人收到清包工项目,分包一部分出去,我们采用简易计税的话,分包出去的项目还可以进项抵扣吗? 3、简易计税差额征税是指我们公司用简易计税分包业务,还是指我们一般纳税分包给其他公司,其他公司简易计税,我们申报差额申报?
哦哦,老师,我问你一个问题,如果我们要求主要的供应商给我们开票,他必须要收11个点,这个有什么可以优化解决的办法么
老师好,申报1季度企业所得税研发费可以加计扣除吗
老师你好,我公司一般纳税人,前几天才调整了额度,调整后31万,开了17万出去,这两天又需要开发票,老板说调整到每80万,我想问,增值税发票额度影响什么吗?
老师,小规模纳税人,有专票跟普票,1-3月开了25万,现在有20万未开票收入,在在申报表表哪一行
企业所得税申报中的已记入成本费用的职工薪酬,和实际支付的职工薪酬,怎么填写,包括社保公积金的金额么?
如果公司生产经营停止,土地使用税可以不交吗
老师往来怎么做分录,其他应收还是应付
实缴资金17-19年陆续到账,一直未在工商公示实缴情况,现在公示需要验资报告吗
财务软件里面录入凭证日期可以早于领导审批日期吗?
朴老师,我公司25年自己购进的商品,在25年上半年代同一个集团的A公司直接发货给客户了,那这代发的我要确认收入吗?当时25年没有确认,我是确认在25年,然后更正申报25年的税费呢?还是确认在26年?因为我要是确认在25年,我现在(26年第二个季度)才给A公司开票可以吗?
我想问问 对方开发票 我们入什么科目
你可以计入工程施工-合同成本-分包成本科目
我们其实是安保公司 提供安保服务
贷方入什么科目
那计入劳务成本科目
确认收入后劳务成本结转到主营业务成本
如果对方给我们开 人力资源服务发票 我们入什么科目
您分包出去的也应该计入劳务成本科目
贷方入什么科目
贷方计入银行存款或者应付账款啊 直接付款就银行存款 没有支付就应付账款
但是我们这边贷方都入到 应付职工薪酬
而且给对方这些劳务人员申报个税
这样合理吗
是您单位员工?你申报了工资薪金个人所得税? 做了工资表 签订了劳动合同?
不是我们员工 没签合同 工资表是承包单位给我们做
我们收取承包单位管理费
那您没有申报个人所得税的话 不好做应付职工薪酬科目的
老师 您帮我分析一下 这种是不是有风险
俗称扣点 我们扣承包单位点 剩下的作为工资支付给承包单位
收取承包单位管理费 那给甲方的发票是您单位开具还是分包方开具? 还是分包开给您 您再一起开具给甲方?
我们给甲方开发票
分包没给我们开发票
这种怎么规范一下
分包没给您开具发票您的成本全部是工资?申报了工资薪金个人所得税么?
对 现在的单位是这么操作的 没有发票 入到工资里 给承包人员申报个税 这样合规吗
这样可以的 但是要签订劳动合同 做工资表 申报个人所得税 涉及到社保 工会经费 残保金缴费基数