你好,如果分包给其他公司要给你们开票,那么人员工资就做不到你们公司来。建筑劳务发票
老师,就是我们公司是劳务公司,然后我们是跟总承包公司签合同,然后由总承包公司去承包项目,然后分包一部份给我们公司,但是我们这边又找了那种小的包工头,分包给小包工头,小包工头自己找农民工,那么应该是由我们公司来发给农民工工资嘛,但是现在的话就是总承包公司,他去开了一个农民工专用户,这个钱就直接打到了农民工手上,就不走我们公司的账,但是总承包公司又要求我们开给他们发票(劳务费),这种要怎么做账,
就是别人承包了一个烧烤餐厅景观项目,他们没干这个项目,又把这个项目分包给了我们,和我公司签订了一个工程施工分包合同,这个合同里面写的是包工包料,也明确了税点是9个点,那我公司给甲方开工程服务可以吗?我们在这个项目中购进的家具 、烤炉 、凉亭、阳光房等这些成本票我入在什么科目?可以直接入在合同履约成本-材料科目吗?
我们公司投标一些项目,然后把这个项目分包给其他公司去做,其他公司自己找人去干活,这些人员我们能做到工资(主营业务成本 )里吗?承包项目必须给我们开发票吗?承包项目让我们报个税,这样合规吗?
我们公司投标一些项目,然后把这个项目分包给其他公司去做,其他公司自己找人去干活,这些人员我们能做到工资(主营业务成本 )里吗?承包项目必须给我们开发票吗?开什么项目发票?承包项目让我们报个税,这样合规吗?
我们公司投标一些安保项目,把这个项目分包给其他公司去做,其他公司自己找人去干活,这些人员我们能做到工资(主营业务成本 )里吗?承包项目没给我们开发票,承包项目让我们报个税,这样可以吗?
装修款有二百多万,这个代账公司给我司计入到了主营业务成本里,这个是对的吗,我司目前没有收入没有开票
题341,第3问。投资期410000 经营期收入_付现成本+非付现成本=-3000+折旧 终结期:5000 这个思路和手写的的错在哪里
老师,代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款(主要是建站时购土地和经营借款),还有笔预收账款514万(没有摘要,不清楚是什么),应该如何处理,一直挂账上吗
2023年做的费用,如下图,2023年付款没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?2025年回不了发票,没有合同,没有发票,这个还需要处理吗?一直挂着预付账款吗?
老师 投资方投入100万 其中20万是实收资本 80万是资本公积 那在填企业信息系统公示的时候 认缴出资和实缴出资应该填写20万还是100万呢
请问老师怎么打开银行u盾打印电子承兑?
老师,请问个人独资企业的生产经营所得税,一般纳税是不是减半的,如果是小规模纳税人可以减半的吗
我们公司卖了一个商标,请问比如之前的商标app 著作权这些都要算商标的原值
老师,营业执照一起刻的名章丢了,有以前刻的一个名章还在,开公户影响嘛
请问按季度缴纳的印花税在新会计准则中需要计提吗
我们是安保公司 提供人员安保
那如果 承包我们项目的单位不给我们开发票 我们给这些人发工资 给承包单位人员报个税 这样合规吗
承包单位给我们提供人员名单
还有提供人员工资明细表
如果他不给你开票,你那样处理没有问题哈
如果开发票 就入到成本
如果不开发票 我们就把承包单位这些人报个税 做工资里 对吗
是的哈。处理上是这样的