您好,您这种情况是可以退税的,是正常的。

您好老师,请问这个月申请了期末增值税增量留底退税,是在5月份申报4月份表时填附表二进项税额转出吗?做账也是4月份做吗
老师,新办企业在4月有留抵税额,出口备案是5月做的,首次出口也是5月份,那么4月留底的税额可以退吗
老师,4月份申请了留底退税并且4月份收到了钱50000元,5月份报4月的税时,已经做了进项税额转出。现在6月份要报5月份的税,但是主表上13行上期留底税额依然有50000,这样对吗?
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
请教下老师,这个月出口了货物,企业没有留底税额,那这个月出口的税额可以在后面月份有留底税额的时候可以退吗,还是以后也退不了呀
老师,物业公司是小规模纳税人,收业主的停车费每月180,开票按经营租赁-车位服务来收吗?税率是3%吗?
二手车过户到公司怎么弄
但是当月的税负率就是0了,应该 不要紧吧,因这两台机器还是25年买的,到现在还没有抵扣增值税
老师,想问下每个行业成本票和费用票各占多少比例合适呢
你好,我公司是国有独资企业,现有一笔住宿报销,发票是332,但根据区财政要求,国企出差的住宿费是320,需要对方重新开具发票吗?
老师你好,请问一下,二老板垫付货拉拉运费,货拉拉不支持开票,请问老师,怎么来报销运费呀?急急
老师好,拦砂坝工程,开票开成建筑服务*工程服务可以不
出口退税联在哪里打印?
你好,进项发票,错做成,借销售费用-租赁费800,正确借销售费用-加油站租赁800应交税费50,贷应付账款850这个怎么调整成正确的,上一季度已结账
麻烦问下老师,对外投资3.5个亿A单位,持股51%.现在卖了26.5%.,怎么算投资收益
老师,我们公司之前都是空壳公司,每年都是零申报,今年二月改成了现在的名字,这样也可以退吗
你好同学,嗯,那个不好说了,您得试一下,得走个流程申请一下。