就是你代收多少了别人616.4 , 这部分可需要退还? 需要退回, 先挂着,或者原账户退回,直接冲销 如果不用再支付了 转入营业外收入

代收款时 借:银行存款84000 贷:其他应付款84000 支付时 借:其他应付款-土地评估费 83373.6 -手续费 10 贷:银行存款 83383.6 老师请问冲减其他应付款要还剩616.4元计入哪个会计科目呢
老师,那工会账户银行收的手续费,借:财务费用 贷:银行存款。 那这个是不会导致其他应付款多的呢是不。因为收到工会返的时候做账:借:银行存款 贷:其他应付款
1、挂靠车辆过户到公司时 借:固定资产 贷:其他应付款 2、每年颊贯车辆折旧时 借:其他应付款 贷:累计折旧 3、每年收取治理费时 借:银行存款 贷:其他业务收进 4、每年代收养路费、车辆保险费和车辆使用税时 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税金 5、年支付代收款项时 借: 其他应付款 应交税金 贷:银行存款 6、若2年后该车退出公司,则 借:其他应付款 累计折旧 贷:固定资产 老师请问挂靠车辆的其他应付款是什么意思呢
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
老师退个税手续费分录这么做账可以吗? 收到的手续费时, 借,银行存款贷,1118.37 贷应交税费-应交增值税-销项63.3 其他应付款。1055.07 支付给办税人员的时候, 借其他应付款1055.07,贷,银行存款。1055.07
开票进出不一样,会不会税务局后台预警,有风险
公司出售固定资产发票怎么开呀
混凝土的票变成13了吗
老师您好,固定资产(电视)报废清理后产家维修好接着使用,恢复固定资产凭证该如何处理,借固定资产,贷累计折旧?还需要过折旧费用吗?
2024年有一批电脑入费用了,做账的时候又多计提了这批电脑折旧,可以在2025年冲掉这笔多计提的折旧吗?就不用动2024年度的账了
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
代收84000,实际支付86373.6元以及10元手续费,多收的616.4元银行对账单上已记利息
你说对账单上显示以计利息 616不是包含在84000中转过来的剩余茶额么,为什么又会是单独的一笔!
是同一笔业务
无需退回的记营业外收入吧