同学你好 工会经费扣除限额=96000*2%=1920,小于实际的2000,调增80; 职工福利费扣除限额=96000*14%=13440,大于实际的9890,不调整; 职工教育经费扣除限额=96000*8%=7680,大于实际的6580,不调整; 研发费用可以加计扣除75%,调减325628*75%=244221; 广宣费扣除限额=2068989*15%=310348.35,大于实际的286350,不调整; 业务招待费扣除限额1=36000*60%=21600;扣除限额2=2068989*0.5%=10344.945,扣除限额为10344.945,小于实际的36000,调增25655.055; 应纳税所得额=2068989-936526-59830-28756-36951-263586%2B356200%2B80-244221%2B25655.055 应交所得税=应纳税所得额*25%
2021年服民企业主营业务入5000万元:成本2100万元、其销业务收入1000万元让固定资产收入80万元、营业外支由60万元、税会及附加80全年发生各种费用和工资共计3000万元,包含以下费用:业务指持费40万广告费500万、业务宣传费60月职工福利费220万元、工会经费发生30万元职工教育经费发100万元。全年发放人员工资1500万元。其中包含临时工工资50万元。另外支付给10个劳务微道机工每人每月2500元。请计算:1.2021年工资总额?2.2021年可以扣除的职工福利费、工会经费职工教育经费是多少?需要调整的金额是多少?3.2021年销售收入总额是多少?4.2021年可以扣除的业务招待费,广宣费是多少?5.2021年利润总额是多少?6.2021年度该企业应缴纳企业所得税多少万元?
实发工资96000元, 营业收入2068989元 营业成本936526元 工会经费2000元, 职工福利费5000元, 职工教育经费3000元, 广告和业务宣传费28600元, 发生业务招待费36000元。 假定全年除上述条件外无其他调整事项, 应交多少企业所得税?
营业收入2068989元 营业成本936526元 工会经费2000元, 职工福利费5000元, 职工教育经费3000元, 销售费用59830元 管理费用28756元 财务费用36951元 营业外支出263586元 营业外收入356200元 广告和业务宣传费28600元, 发生业务招待费36000元。 假定全年除上述条件外无其他调整事项, 应交多少企业所得税?
在2021年度,工资薪金总额96000元, 营业收入2068989元 营业成本936526元 工会经费2000元, 职工福利费9890元, 职工教育经费6580元, 销售费用59830元 管理费用28756元 财务费用36951元 研发费用325628元 营业外支出263586元 营业外收入356200元 广告和业务宣传费286350元, 发生业务招待费36000元。 应交多少企业所得税?可以扣除多少?
甲企业主营服装生产,2021年度取得产品销售收入4000万元;发生产品销售成本2600万元;发生销售费用770万元(其中广告费和业务宣传费共计650万元)、管理费用480万元(其中业务招待费25万元)、财务费用60万元;税金及附加40万元;取得营业外收入80万元、营业外支出50万元(含支付税收滞纳金26万元);计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨激职工工会经费5万元,发生职工福利费31万元,发生职工教育经费18万元。 根据以上业务回答以下问题: (1)计算甲企业本年实现的会计利润。(2)计算甲企业广告费和业务宣传费应调整的应纳税所得额。 (3)计算甲企业业务招待费应调整的应纳税所得额。 (4)计算甲企业营业外支出应调整的应纳税所得额。 (5)计算甲企业工会经费、职工福利费和职工教育经费应调整的应纳税所得额。 (6)计算甲企业本年应纳企业所得税额。
3月份的本年累计单价120元,4月的本月合计单价110元,那么4月的本年累计单价要填多少呢?
公司买的耗材没入库存商品,可以开票卖个别人吗
老师,同月用银行存款付物流费也收到发票了,不挂往来可以吗,直接借:管理费用,贷:银行存款
#提问#老师,2019年股东A认缴80万,占股80%、实际出资30万,股东B认缴20万,占股20%,实际出资10万。2024年股权变更A股东点股75%,B股东点股25%。无做利润分配,需要缴税费?
享受了增值税加计抵减额如何做账
我们租车进来,然后转租出去,给下游开票开几个点呢?
我们公司每个月都会帮员工缴纳工会经费,那我们带员工出去吃喝玩乐,发生了经费,可以做工会经费吗?具体怎么做账务处理?
多计提工资了,下个月冲销的会计分录
供货商来货的时候挂账A公司,但是开发票是B公司,法人是同一个人,转款也都是转给这个人,这样合适嘛,或者需要出个什么样的证明呢
老师,工商简易注销到期了,是不需要做营业执照作废声明 直接到政务网做企业注销可以吗,带那些资料
谢谢老师,这个是科技型中小企业或者是小微企业,研发费用加计扣除也是这么做吗?还有其他的优惠政策吗?
研发费用是这么做的
好的,老师,那这个应纳税所得额为什么是加调增减调减的呢?不是减1920这些吗?
如果实际的比限额大,证明会计多扣了,要把差额调增回去
好的,谢谢老师
嗯嗯,不用客气的哈~