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营业收入2068989元 营业成本936526元 工会经费2000元, 职工福利费5000元, 职工教育经费3000元, 销售费用59830元 管理费用28756元 财务费用36951元 营业外支出263586元 营业外收入356200元 广告和业务宣传费28600元, 发生业务招待费36000元。 假定全年除上述条件外无其他调整事项, 应交多少企业所得税?

2022-05-27 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-27 13:21

你好,利润总额=2068989-936526-59830-28756-36951%2B356200-263586=1099540 1、96000*0.02=1920,工会经费调增2000-1920=80 2、96000*0.14=13440,职工福利费无需调整 3、96000*0.08=7680,职工教育经费无需调整 4、2068989*0.15=310348.35,广宣费无需调整 5、2068989*0.005=10344.95,36000*0.6=21600,业务招待费调增36000-10344.95=25655.05 应纳所得税额=1099540%2B80%2B25655.05 应纳税额=(1099540%2B80%2B25655.05)*0.25

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你好,利润总额=2068989-936526-59830-28756-36951%2B356200-263586=1099540 1、96000*0.02=1920,工会经费调增2000-1920=80 2、96000*0.14=13440,职工福利费无需调整 3、96000*0.08=7680,职工教育经费无需调整 4、2068989*0.15=310348.35,广宣费无需调整 5、2068989*0.005=10344.95,36000*0.6=21600,业务招待费调增36000-10344.95=25655.05 应纳所得税额=1099540%2B80%2B25655.05 应纳税额=(1099540%2B80%2B25655.05)*0.25
2022-05-27
你好,利润总额=2068989-936526-59830-28756-36951+356200-263586=1099540 1、96000*0.02=1920,工会经费调增2000-1920=80 2、96000*0.14=13440,职工福利费无需调整 3、96000*0.08=7680,职工教育经费无需调整 4、2068989*0.15=310348.35,广宣费无需调整 5、2068989*0.005=10344.95,36000*0.6=21600,业务招待费调增36000-10344.95=25655.05 应纳所得税额=1099540+80+25655.05,税法利润
2022-05-27
同学你好 工会经费扣除限额=96000*2%=1920,小于实际的2000,调增80; 职工福利费扣除限额=96000*14%=13440,大于实际的9890,不调整; 职工教育经费扣除限额=96000*8%=7680,大于实际的6580,不调整; 研发费用可以加计扣除75%,调减325628*75%=244221; 广宣费扣除限额=2068989*15%=310348.35,大于实际的286350,不调整; 业务招待费扣除限额1=36000*60%=21600;扣除限额2=2068989*0.5%=10344.945,扣除限额为10344.945,小于实际的36000,调增25655.055; 应纳税所得额=2068989-936526-59830-28756-36951-263586%2B356200%2B80-244221%2B25655.055 应交所得税=应纳税所得额*25%
2022-05-28
你好,利润总额=营业收入-营业成本-管理费用-销售费用-财务费用%2B营业外收入-营业外支出,题目中缺少管理费用、销售费用和财务费用、营业外收入营业务支出的数据,不完善。 另外,在计算广宣费的调整金额时,也需要知道销售费用的金额是多少,你再看下题目,看看有没有销售费用的数据
2022-05-27
您好,计算过程如下 工费经费限额=30000*0.02=600调增1400元 福利费限额=30000*14%=4200调增800元 教育经费限额=30000*8%=2400调增800元
2022-05-27
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