你好同学,首先咱知道这两个名字,这个两个名字是对的。然后我也告诉你,转出多交增值税。如果说你这个月你的进项税额大于销项税额的时候,你就形成留底了,这个时候咱就会用到转出多缴增值税。

老师你好,能讲解一下,应交税费-应交增值税,下面的三级明细科目他们的区分吗?有些混乱#会计
老师你好,什么叫做转出未交增值税,什么叫做转出多交增值税,好混乱啊,能区分一下吗?#会计
老师你好,能区分一下,什么叫做应交税费-未交增值税?什么叫做应交税费-应交增值税?好混乱啊,分不清楚。#会计
老师你好,去年12月份这一笔会计分录,“借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税”的金额做多了,今年应该怎么调整?
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师,验证打款金额贷方计什么科目
老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
办理出口退税需法人代表提交房产证吗(居住)
采购发票要做退税的,比如7月的,我要在6月就做好勾选吗
老师,未报关样品pI上客户名称与收汇回单汇款人不一至可以吗
老师 KTV以前开发票是选择娱乐服务,现在按娱乐服务开不出发票了是什么原因?
老师 请教一下,在企业所得税的所得来源中,利息所得、租金所得、特许权使用费所得怎么是支付地不是收取地呢?
老师,我续的课为什么学不了,售后客服也没反应
老师,写白条入账风险预警的情况说明怎么写?我们公司没有这种情况,结转成都是23-24年入账的工程施工
企业工商年报,单位缴费基数,怎么填,如单位参加失业保险费基数?
有,有的时候已交税金的话,咱是借应交税费,应交增值税转出多交增值税,贷应交税费应交增值税,已交税金。这样的情况是说明这个税款已经交了,那咱平时没交计提的时候,咱是 借应交税费,应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费应交增值税未交增值税。
这个转出多交增值税和那个未交增值税,他俩有点儿差不多
您还是得就是说再去多做点儿凭证,然后系统的练习一下,这样时间长了就能记住什么时候该怎么用。