你好,同学是可以这样的,上面必须要备注工程名称和地址。

代开专票是开具建筑服务,备注要写上工程名称和地址,却发现有字数限制,可以把它自动备注的银行和账号删掉吗
长青机械公司2022年10月发生下列有关固定资产和无形资产构建过程中的经济业务。(1)收创购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。(2)收创2号线生产线工程购买生产用WI型车床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价250000元、价款500000元、税额65000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元。收创银行转来的“委托收款凭证(付款通知)”,经审核无误,同意付款,设备已运抵企业并直接交付安装。(3)生产线工程的土建工程企业自行组织力量进行产品仓库的建造,耗用生产材料记175000元。(4)生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算要装费收创的增值税专用发票上注明:价款20000元税额1800元,全部款项开出转账支票付记。(5)生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态,计算并结转工程成本。会计分录怎么
老师好,广东全电发票开具“建筑服务*安装服务”时,按要求填写,打印出来的发票的备注栏只有跨地市标注,工程名称和工程地址出现在发票的中间位置,这样子可以吗
2019年3月18日,安徽双凤太阳能销售有限公司经合肥市市场监督管理局批准注册成立,主营太阳能热水器销售、安装和维修。公司注册地址和经营地址位于合肥市双凤开发区阜阳北路1236号,准备在中国建设银行合肥双岗支行开户;公司注册资本200万元,其中自然人刘红星投资80万元,占40%;安徽长奉集团公司投资80万元,占40%,自然人张二方投资40万元占20%。法人代表刘红星,身份证号为 3403196602806。要求:若你是公司的会计。公司委托你办理以下涉税事宜:(1)办理“多证合 -”后的营业执照。(2)办理税务登记备案。(3)领购发票。请写出以上涉税事宜的办理流程。
(一)掌握固定资产和无形资产投资经济业务的核算 长青机械公司2×21年10月发生下列有关固定资产和无形實产购建的经济业务,根据所给责料,按照记账凭证的要求编制专用记账凭证。 1.收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39 000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。 2.收到为2号生产线工程购买生产用WH88型车床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价250000元、价款500 000 元、税额65 000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元。收到银行转来的“委托收款凭证(付款通知)”,经审核无误同意付款,设备已经运抵企业并直接交付安装。 3,生产线工程的土建工程企业自行组织力量进行产品仓库的建造,耗用生产用材料计175000元,分配人工费40000元。 4.生产线工程WH88型车床的安装委托通达机械安装公司进行,结算安装费收到的增值税专用发票上注明:价款20 000 元、税额1 800元,全部款项开出转账支票付论。 5.生产线工程安装完毕,经验收合格达到预定可使用状态,计算并结转工程成本。 6.从东方信息技术开发公司购入一项D专利 列的所有权,收到的增值税专用发票上注明:价款240 000 元、税额14 400元,价税合计254 400元以银行存款付。该专利的使用寿命为 10年。 7.为配电室工程接受星光电气公司投资投入的MN36型变压器4台已交付安装,收到的增值税专用发票上注明:价款2000 000 元、税 额260 000元,根据协议该投资占长青机械公司 注册资本800万元的20%。 老师,帮忙解答写一下这个会计分录 谢谢谢谢
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗