你好 生产成本60000*(1%2B0.1%2B0.1%2B0.02)=73200 制造费用10000*(1%2B0.1%2B0.1%2B0.02)=12200 管理费用30000*(1%2B0.1%2B0.1%2B0.02)=36600 销售费用20000*(1%2B0.1%2B0.1%2B0.02)=24400 研发支出50000*(1%2B0.1%2B0.1%2B0.02)=61000

甲企业2019 年10 月份应付工资总额693000 元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为 105000 元,企业行政管理人员工资为 90600 元,专设销售机构人员工资为 17400 元。根据相关规定,分别按照职工工资总额的 2%和 8%的计提标准,确认应付工会经费和职工教育经费。
星辰公司2016年9月共支付职工工资150000元。其中:基本生产车间生产工人工资73500元,基本生产车间管理人员工资20000元;机修车间工人工5000元,蒸汽车间工人工资4500元;公司行攻管理人员工资10000元;公司专设销售机构人员工资10000元;建造厂房人员工资15000元;内部研发存货管理系统人员工资12000元。生产甲、乙两种产品分别耗用工时10000工时和20000工时。根据所在地政府的规定,公司分别按照职工工资总额的10%、12%、2%和10.5%的比例计提企业负旦的医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。按工资总额的2%、1.5%计提工会经费和职工教育经费。当期发生福利费用是工资总额的2%。要求用甲、乙两种产品的生产工时比例分配基本生产车间工人工资费用。并按规定计提各项保险福利,编“职工薪酬(工资)费用分配表”和相关会计分录。
1.星辰公司2016年9月共支付职工工资150000元。其中:基本生产车间生产工人工资73500元,基本生产车间管理人员工资20000元;机修车间工人工5000元,蒸汽车间工人工资4500元;公司行政管理人员工资10000元;公司专设销售机构人员工资10000元;建造厂房人员工资15000元;内部研发存货管理系统人员工资12000元。生产甲、乙两种产品分别耗用工时10000工时和20000工时。根据所在地政府的规定,公司分别按照职工工资总额的10%、12%、2%和10.5%的比例计提企业负担的医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金。按工资总额的2%、1.5%计提I会经费和职工教育经费。当期发生福利费用是工资总额的2%。要求用甲、乙两种产品的生产工时比例分配基本生产车间工人工资费用。并按规定计提各项保险福利,编“职工薪酬(工资)费用分配表”和相关会计分录。
(1)本月应付工资总额703000元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为450000元,车间管理人员工资为85000元,企业行政管理人员工资为123000元,专设销售机构销售人员工资为45000元。公司按职工工资总额的2%计提福利费。编制(1)单位社保及住房公积金费用计提分配表
【计算4】2019年9月,甲公司计算本月应发职工工资总额170000元,其中,车谨D间生产产品的工人工资为60000元,车间管理人员的工资为10000元,企业行政管理部门管理人员的工资为30000元,专设销售机构人员的工资为20000元,研发人员的工资为50000元。假设根据所在地政府规定,公司分别按照职工工资总额的10%、10%和2%的比例提取医疗保险、住房公积金和工会经费。要求:分别计算计入生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、研发支出的金额。
你好,这样开票的金额符合外贸公司的退税吗?礼品袋6924千克,外销合同金额:¥714800.57,国内购销合同金额:774241.68,属于倒挂吗?
生产制造企业,把办公楼对外出租,给对方开具发票的时候,适用税率是多少?
老师,对老师,没买社保人的工资做入了工资表,那些人的工资可以做费用吗
安全生产怎么计提 比例是多少
老师。25年企业所得税汇算清缴表A105050表工资薪金的实际发生额必须与个税所属期为25.1-12月本期收入全面累计数一致吗? 1、主要是实际发生额不是也包括在26年2月计提并发放的25.12月份的工资吗?,但是26年2月发放的25.12月工资不是应该在个税所属期为26.2月才申报个税吗?他也做不到一致啊 2、25.3月账上发放的24.12月工资,也要在个税25.3月所属期申报吗
财务报表.纳税申报表都需要装订吗?
发票额度不够,税局那边还在审核,请问还可以开票吗?
老师,亲问下外贸公司用什么财务软件
老师,请问2024年卖sy产品,数量3600把,单价是按8.8元,总金额31680元,已开票。2026年退货sy产品353把,单价按8.8退,金额为3106.4元。因产品有破损的退1278把,按单价6.6元,金额为8434.8元。总退货金额11541.2元。这个1278把差额单价2.2元要收取的,差额2811.6元。 需冲红原发票,剩下数量是1969把,按原单价8.8元开。实际收取总额是20138.8元。发票可以怎样开? 是可以先开一行sy数量1969把,原价8.8元,总金额17327.2元。再开一行sy不写数量单价,直接填2811.6元。
老师你好,请问现在付款无票的部分,不能做成本,年底上税什么时候调出来比较好