、这个二20万有没有调整应纳税所得呢?
老师,2021年年底利润表中是亏损25万,期中有一份20万的加工费发票再2022年做汇算清缴前拿不到,汇算清缴时调增了20万,请问下我账里需要做什么吗
老师,今年5月底收到20年20万租金发票,款之前已付,汇算清缴也做了,请问如何做分录?
老师汇算清缴完我收到一张10万租金的发票,租期是去年8月到今年5月的,我现在要付款,怎么做分录
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
老师,请教个问题,去年年底做了20万的预提成本(借:主营业务成本 20万 贷:应付账款—某供应商),由于5月31日前汇算清缴未能取得发票,在所得税汇算清缴填报中成本纳税调减。请问以上情况如何在本月做调整分录?
老师,是不是发出货物,没开票的话都应该做无票收入
名称为什么贸易行,经营范围可以有加工业
老师,弹性系数不是利润变动百分比/因素变动百分比吗?这里讲解怎么是销售量变动百分比/价格变动百分比
董孝彬老师回答,老师,我们是旅游行业,我们有长期固定导游给我们带团,签的是劳务合同,产生工资我们按劳务每月申报,让对对给开发票,没问题吧!固定的导游按月产生工资我们就按月给申报让导游开票,没问题吧!就是这么操作吧
老师,不得利用内审提供直接协助中的,涉及CPA就内审职能,利用内审工作或提供直接协助的相关决策,这句话什么意思 能举例吗?
请问个税我前几天申报了7月份的,昨天系统提醒我5月的有专项扣除没有扣,我今天到系统里面,更正5月的点专项扣除又显示灰色的,点不了,这个到底是要管还是不用管?这个管应该怎么操作?
民办高中是盈利性还是非营利性?如果是盈利性账务处理怎么做?比如收伙食费,但是伙食费是外包给别的公司的,我们是代收。军训费呢?还有每年的学费收入每个人50000需不需要分摊
老师可以写一下,政府补助的总额发和净额发的分录吗?从收到款项到处置谢谢老师
施工单位开劳务普票,怎么做到不交税
减免的增值税需要做账吗?个体小规模
没有调减应纳税所得额
没调减正放在原来计提成本的后面做做附件,也可在本月红字冲回原计提的,蓝字记相同分录的
当时没有计提成本,做的预付,这个月是不是直接一次性做费用就好
对的没错, 是这样的