、这个二20万有没有调整应纳税所得呢?

老师,2021年年底利润表中是亏损25万,期中有一份20万的加工费发票再2022年做汇算清缴前拿不到,汇算清缴时调增了20万,请问下我账里需要做什么吗
老师,今年5月底收到20年20万租金发票,款之前已付,汇算清缴也做了,请问如何做分录?
老师汇算清缴完我收到一张10万租金的发票,租期是去年8月到今年5月的,我现在要付款,怎么做分录
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
老师,请教个问题,去年年底做了20万的预提成本(借:主营业务成本 20万 贷:应付账款—某供应商),由于5月31日前汇算清缴未能取得发票,在所得税汇算清缴填报中成本纳税调减。请问以上情况如何在本月做调整分录?
老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
没有调减应纳税所得额
没调减正放在原来计提成本的后面做做附件,也可在本月红字冲回原计提的,蓝字记相同分录的
当时没有计提成本,做的预付,这个月是不是直接一次性做费用就好
对的没错, 是这样的