你好同学,借:以前年度损益调整 -6.5 贷:其他应付款 -6.5

老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师您好!我去年做错了一笔账,借:管理费用6.5万元 贷:其他应付款6.5万元,我公司执行的是一般企业会计制度,请问今年现在怎么调整回来?
老师您好!我公司去年做错了一笔账,借:管理费用6.5万元,贷:其他应付款6.5万元,我公司执行的是一般企业会计制度,请问今年现在我怎么调整回来?会计分录?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,我现在发现2021年有笔管理费用17万做重了,现在要怎么处理,小企业会计准则,之前做的是借管理费用贷银行存款,其实应该是借预付贷银行存款,现在要怎么搞呀老师,都要调整些什么
去年的工资没有发也没有计提,然后今年才一次性发,那都计提到今年的费用去可以么
进项勾选,比如当月有未抵扣的,延续在下月了,但是入账的是当月全部入进项了,未走待抵扣这个科目,补之前的账,工作量比较大,忘记分了,这个现在咋办呢,14个月的已经补完了,
老师,我公司有风险疑点,税务局依据2024年总局56号十八条、总局2024年11号文,发票动态调整,直接给我们停票,额度为0,没有书面文书告知,他们这么做喝过合法吗,谢谢
老师您好 我公司在五月份因先开具销售发票 后才拿到进项发票 被税务局认定虚开发票 上下游合同资料已提交 包括后期进来的发票 银行流水都有 现在还不能解除风险,麻烦问一下 现在我们申请红冲发票 这个月重新申请额度开具 可以吗
老师,请问一下,我用私户转账到对方的公户上,对方不会开发票出来吧
老师,你好,我们是买家,税务稽查2023年的A家的进项发票,没有采购合同,可以补;运输费是买家自己付的,补合同写成含税含运费,到物流公司拿运输底单就可以吗?运输发票可以不用提供,是吗?
老师,我的平台收入100万,这个是含税收入,我要换算成不含税收入是100/1.03还是按1%换算
个体户可以开13的专票吗
退休人员退休后再就业,在新公司上班在用工资薪金缴纳个税时,还用加上每月的开的退休金的金额吗?
老师早上好,请问客户要我们给他做一个模具,我们找供应商,供应商模具票开给我们,客户现在把钱付给我们,让我们把模具开给这个客户可以吗?经营范围里面我们没有这些东西,可不可以开?