你好同学,借:以前年度损益调整 -6.5 贷:其他应付款 -6.5
老师,18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税,暂估了一笔费用,借:管理费用,贷:其他应付款-暂估,金额是25万,钱也是没有付的,我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了,我现在账务怎么处理,贷方还是有其他应付款25万。
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师您好!我去年做错了一笔账,借:管理费用6.5万元 贷:其他应付款6.5万元,我公司执行的是一般企业会计制度,请问今年现在怎么调整回来?
老师您好!我公司去年做错了一笔账,借:管理费用6.5万元,贷:其他应付款6.5万元,我公司执行的是一般企业会计制度,请问今年现在我怎么调整回来?会计分录?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
手撕发票盖错了章可以在旁边加盖一个发票专用章吗
老师,我们公司类似二手房东的业务,先交了房租,其他公司再租我们的房子。我们先交的房租。是直接计入长期待摊费用,还是直接计入成本
老师请问这题B选项 运输费5000为什么不直接计入成本 为什么是计入在建工程呢
我公司有个股东是自然人股东,100%持股,现在这个股东把股份全额转给法人股东,请问需要交个人所得税吗?
老师,什么叫国际物流出口,要不要报关的?
老师:工商登记的财务负责人,哪里可以查询
拼多多电商.我是把所有订单导出来筛选掉取消的订单_售后退款+退款退货=收入,这样对吗?
老师,请问安全生产费用提取了,怎么使用,还是要对应发票冲吗
老师,个税大陆人可以0申报,香港人不可以0申报吗
老师,您好! 想咨询下,公司装修合同总价款:36万 ,约定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那笔尾款,要在一年半后支付。这种情况,如果装修款以长期待摊费用在房屋租赁期进行摊销,账上怎么处理比较合规?最后一笔的费用?