等汇算清缴时,借应交税费-所得税,贷其他应付款

老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,收据分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
请问老师,有一项员工报销费用没有发票,有收据和支付凭证,公司予以报销,因税前不能扣除,在打款的时候扣除了对应的所得税金额,这个扣款是挂在其他应付里,等汇算清缴时,借其他应付 贷以前年度损益调整么?
请问老师,有一项员工报销费用没有发票,有收据和支付凭证,公司予以报销,因税前不能扣除,在打款的时候扣除了对应的所得税金额,这个扣款是挂在其他应付里,等汇算清缴时,如何处理
老师好,发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提,发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分?2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额,该怎么把这个余额处理掉呢?谢谢
老师 那个报个税那里好像有两个填社保的是怎么填的啊 是填个人部分还是公司部分
老师:比如挡块加工 开成 生产生活服务*加工服务*挡块加工费 可以不
佣金服务费开什么大类的发票
个人股权转让,是双方都要缴纳印花税吗?都按转让金额缴纳吗?
请问外贸企业,在运输环节主要会产生哪几个阶段的运费,头程运费具体是指哪个阶段的运费?
销售90千克,已开专票,现因质量原因要退回50千克,我可以只冲红50千克的专票嘛?
请问 查公司分红,应该查哪个科目?
老师,您好,就是我们公司被客户收购了,然后公司的一些固定资产和材料 工具 办公用品这些东西一起谈好200百万左右,那我这个开发票怎么开,然后账上的固定资产都怎么处理比较好呢。
老师,员工有妇科疾病,卵巢有肿瘤,上班的时候在公司肚子疼得厉害,打120去医院了。这种属于工伤吗?
金蝶固定资产模块计提折旧,提醒最后一期计提折旧大于剩余折旧额,差了几毛,这个怎么处理
扣款的时候不是贷其他应付款么
哦,那就是按你说的方式做就是了
比如总得的补税 做一笔借以前年度损益调整 贷应交税费 然后借其他应付 贷以前年度损益?
是的,说白了就是调整所得税费用
如果我不挂其他应付 直接减少费用可以么?汇算清缴按减少后的调增。比如400少报了100,我300进费用,汇算清缴按300调增
可以的,把账做平就是了
好的 谢谢
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复