你好,是专票还是普通发票?

2022年1月份,供应商给我们送货,发票已开,货款已付,现在有质量问题,需要退货,我需要在原发票基础上,开红字,我们作为客户,该怎么操作呢
成都市金牛区老师好,我方在22年11月开票给客户,次月客户部分退货,我对应开出红字发票。现在客户要抵扣,需要怎么操作呢?
您好,请问我们的供应商2022年有大量质量问题,现在需要扣除万元左右货款,发票2022年就开给我们了,现在我们要支付2022年货款,是需要对方开具红字发票给我们,我们两边的账才能平吗?
老师,就是我们和客户发生了品质问题需要退货,把之前的税控票退回做红冲,可是现在我们已经是开数电发票了,请问这个红字要怎么弄呢
老师,你好!现在有个问题需要帮助。去年供应商发票开来我们支付货款,发票已入账。关键中间有个第三方司机已经先支付这笔货款了,供应商不肯退给第三方,说是把这笔货款退还我们,让我们再和第三方处理!这样操作能行吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
专用发票
如果已经认证了。采购方先填写红字信息表。然后销售方开红字发票。
去哪里填写呢,有操作步骤吗
。在税盘里开红字发票信息表。
不会操作,有没有操作视频
https://mp.weixin.qq.com/s/zdFs__mXtlzMVJtPnoS5Gw 这里有。这里有操作说明可按这个操作
这个是电脑观看吗,手机好像看不了
在手机的浏览器里打开就可以看到,
图片 第一步 图片 登陆开票软件,点 【发票管理】 —【信息表】 选择【增值税专用发票信息表填开】 第二步 出现红字增值税专用发票信息选择,选择购买方申请—已抵扣,直接点击确定。 图片 第三步 图片 出现红字发票申请单填开界面,点击导入,选择样例导出。 图片 图片 第四步 图片 解压后得到3个文件,双击打开excel格式的增值税发票税控开票软件信息表清单信息数据接口规范样例。 图片 图片 第五步 图片 在样例模板进行修改,需要注意的是数量、金额、税额要输入负数,并且单价和金额要输入不含税金额,对应的税收分类编码要向销方咨询取得。 图片 图片 第六步 图片 保存编辑好的负数清单,点击导入,选择Excel导入,找到保存好的清单双击。 图片 图片 第七步 图片 出现清单导入内容,点击右上角的×关闭。 图片 图片 第八步 图片 输入销方名称和纳税人识别号后打印。弹出打印提示,不打印即可。 图片 图片 第九步 图片 点击【发票管理】—【信息表】 选择【增值税专用发票信息表维护】。 图片 图片 第十步 图片 单击选中要上传信息表,点【上传】,后面的提示一直点确定即可。 图片 图片 第十一步 图片 待信息表编号出现16位编号,则申请成功。
在浏览器里打开上面链接,有图片方便查看,你就按照这个操作就行。
看不到图片
但是我能理解了,我明天去电脑税控盘看看
好的,不清楚的再问