你好; 走成本费用去核算; 到时汇算调整; 这个长期挂账; 到时税务局稽查到可能补税和滞纳金罚款的
劳务公司清包工工程,预付了一批辅材款,之前会计账挂到预付账款借方,后来材料回来对方票也开了回来,之前会计用票直接入了主营业务成本,那么预付账款的借方余额现在怎么处理
老师,应付账款——暂估款,10万,借方余额 一直挂着,前几任会计留下来的,一直都这样挂着很多年,(现在也不用付款,也不知道到底是付了还是没有付)我现在不想一直挂着要怎么操作呢
老师,我公司去年有一些对公付的款,挂了预付款。对方公司一直没有开票回来,现在也找不到对方开票了。想要清理了不挂帐,要怎么做呢
预付账款挂了一些,17年18年的预付款了,现在也找不到对方开回票来冲账,那还有其他办法吗?一直挂着会有什么影响?
老师,应付账款科目还有余额,可是已经是18或者19年的余额,以后也不付款了,那这个坏账怎么处理,还是说一直挂着,如果把他转成坏账了有什么影响嘛
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?
也就是按正常入账,汇算清缴调整就可以了。长期挂账稽查时会有影响。是这样子理解吗
你好 1. 是的 2. 及时去 冲往来款走费用成本去 ;调增处理哈; 是的