你好,确实不太好,按说你付给他一部分款,他应该部分部分的给你开发票,你可以跟对方沟通,让对方就是说隔一段时间给你开一点发票过来。因为你这个中间间隔的时间太长了,挂账会越来越大的。

老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
尊敬的老师好,首先祝您节日快乐! 想咨询您两个问题,望您赐教: 1、公司购买了7套房产,目前还未交房,仅付了房款并拿到对方开出的发票,请问要如何做账,如何提折旧,按多长时间提折旧呢? 2、公司上一位会计在收款和付款时并未建立二级科目,而是直接将款项放入应收账款、预付账款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了几家公司的退款,按正常做账是照原分录做账单分录冲掉,可是现在不知道她原分录做的啥科目,公司成立十几年了,翻账来看工作量太大,请问老师,我该怎么处理比较合适啊??
老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
老师您好,我们采购时会预付一部分款项,这些款项会记入预付科目,但是采购的设备太多,科目累计金额太高,现在就是一直想让采购拿票回来,发票过账,然后把预付款的科目冲销掉,这样子会有什么不良影响吗,现在的做法都是在付尾款的时候才拿发票回来,可是预付款和付尾款之前的间隔太长,这样会导致账一直挂着,也不好
老师,我入职的这家公司,之前都是兼职会计在做,很多项目上的材料款,支付材料款,还未收到发票的时候,他就入的预付账款,等收到发票后,他又按照发票计入成本,冲预付账款。这样子的话,就没有体现材料的出入库。领导说是,项目上也没有仓库。目前他的账,就只有合同,发票,银行回单作为附件。现在领导说是,让补一下之前的材料入库单和领料单,附在他做的之前的账务的后面。但是,有个问题,我们补的入库单,可以直接附在支付材料款(入账预付账款)的凭证后面?
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师高速etc龙门架上安装的激光灯也要走固定资产吗
老师 ,请教几个问题了 1用了以前年度损益科目,调几年前的账,比如补记几年前的一笔费用,还需要更正错误当年和后续年度的企业所得税汇算申报表吗。比如更正2019的,需要连续更正19到23年度所得税汇算申报表嘛。不涉及增值税和附加。只是补记个费用 2如果是账务多记漏记或者记错,非税会差异,上年或前几年前出错的 ,是要把几年的财务报表都要反结帐修改 ,再在申报系统更正所有财报和汇算申报表吗?还是只是修改上一年末资产负债表期末数,和本年年初起初数,修改财报不用修改财务软件的财报吗,自动生成的,改不了。是指修改申报系统的财报吗?或者不用更正财务报表,要改的话改什么表。
老师,可以喊供应商先开票给我们,把预付款冲掉,挂应付账款吗?怎样做才是最好的
你好,你早就付给他钱了,按说他给你开发票,你直接把预付账款冲掉就行了,这样也没有预付账款了,也没有应付账款了,你可以让他先给你开发票的。