您好 :(1)2019.10销售货物一批,开具增值税专用发票,货款1000万元,增值税额130万元,款未收,该批货物的成本价为800万元(2)2019.11收回货款130万元,已存入银行 (3)计算2019年应收账款的期末余额并进行计提还账准备的账务处理 2000+1000+130-130=3000 3000*0.05=150 150-100=50 借 信用减值损失50 贷 坏账准备50
甲工业企业为增值税一般纳税人(适用13%增值税税率),2020年12月1日应收账款余额为2000万元,坏账准备贷方余额为100万元,甲公司根据应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为5%。2020年12月份,该企业发生如下相关经济业务:1.12月5日赊销A产品一批,价款1000万元,增值税130万元;2.12月8日收回应收账款500万元;3.12月12日前期已确认的坏账当月重新收回20万元;4.12月18日发生坏账50万元;5.12月20日赊销B产品一批,价款400万,增值税52万元;6.12月25日收回前欠货款800万元;7.计算甲企业12月31日应该计提的坏账准备金额。要求:根据以上经济业务写出相关的计算过程以及对应的会计分录
甲工业企业为增值税一般纳税人(适用13%增值税税率),2020年12月1日应收账款余额为2000万元,坏账准备贷方余额为100万元,甲公司根据应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为5%。2020年12月份,该企业发生如下相关经济业务:1.12月5日赊销A产品一批,价款1000万元,增值税130万元;2.12月8日收回应收账款500万元;3.12月12日前期已确认的坏账当月重新收回20万元;4.12月18日发生坏账50万元;5.12月20日赊销B产品一批,价款400万,增值税52万元;6.12月25日收回前欠货款800万元;7.计算甲企业12月31日应该计提的坏账准备金额。要求:根据以上经济业务写出相关的计算过程以及对应的会计分录
甲工业企业为增值税一般纳税人(适用13%增值税税率),2020年12月1日应收账款余额为2000万元,坏账准备贷方余额为100万元,甲公司根据应收账款余额百分比法计提坏账准备,计提比例为5%。2020年12月份,该企业发生如下相关经济业务: 1.12月5日赊销A产品一批,价款1000万元,增值税130万元; 2.12月8日收回应收账款500万元; 3.12月12日前期已确认的坏账当月重新收回20万元; 4.12月18日发生坏账50万元; 5.12月20日赊销B产品一批,价款400万,增值税52万元; 6.12月25日收回前欠货款800万元; 7.计算甲企业12月31日应该计提的坏账准备金额。 要求:根据以上经济业务写出相关的计算过程以及对应的会计分录
甲公司为一般纳税企业公司,增值税税率为13%该公司采用应收账款余额百分比法检算坏账损失,坏账准备计提比例为0.5%有关资料如下:(1)2018年期初应收账款余额4000万元,坏账准备贷方余额20万元2018年8月销售商品一批,价款3000万元,增值税税率13%价税款共计3390万元尚未收到货款:2018年12月实际发生坏账损失30万元,(2)2019年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行2019年6月销售商品批,价款2000万元,值税税率13%价税款共计2260万元尚未收到贷款2019年12月实际发生坏账损失60万元,要求(1)根据以上经济业务编制相关会计分录(2)计算并编制各年有关计提环账准备的相关会计分录
甲企业(一般纳税人).2019年度 初应收账款余额2000万元,计提比例5%,坏账 准备贷方余额100万元,发生以下与坏账准备有 关的经济业务: 20213510 (1) 2019. 10销售货物一批。开具增值税专用 发票,货款1000万元,增值税额130万元,款末 收,该批货物的成本价为800万元;4分 (2) 2019.11收回货款130万元,已存入银行;1 3102 (3) 计算2019年应收账款的期末余额并进行计 提还账准备的账务处理;4分 (4) 2020.3.1由千对方A公司企业破产 发生一笔 30万元坏账;2分 202 (5) 2020. 9销售原材料一批,开具增值税专 用发票,货款300万元,增值税额39万元,款未 收,该批原材料的成本价为150万元;5分 (⑥ 2020.12收回货款109万元,存入银行;分 (7)计算2020年应收账款的期末余额并进行计 提还账准备的账务处理;
老师,7,8月份社保基数上涨,现在要补交,我这边收员工的金额需要补收,直接做在工资里的话,怎么做凭证
发展基金会收到的公益捐赠收入,开出了捐赠票据用申报增值税吗?
请教,小规模公司,开票是按1%开的票,那做账也是按1%结转的增值税,那2%的增值税税额需要做营业外收入吗?
老师您好,我开的发票中有退税的软件还有硬件。那么我这个软件在退税计算表中填写哪里呢?谢谢老师
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老师好,1,请问关于一次性赔偿,这个属于免税收入,明年个税汇算清缴该员工,这笔赔偿不算入个税的汇算清缴吧?2,再想问一下,如果有员工第一年进公司,然后几个月之后辞职,拿了一次性赔偿,然后辞职,第二年又进公司,然后又拿了一次性赔偿,那这个该怎么算?
老师可以写一下账务处理吗
借 应收账款1130 贷 主营业务收入1000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额130 借 主营业务成本800 贷 库存商品800
借 银行存款130 贷 应收账款130