你好 借:固定资产 1000000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)90000, 贷:银行存款 1090000

24.甲公司为增值税一般纳税人,本年7月购入一栋办公楼,取得的增值税专用发票上注明价款 20000、增值税额180000元。当月用银行存款支付了款项,办妥相关产权转移手续。甲公司本年7 月对取得的增值税专用发票进行了认证。要求:对甲公司上述业务进行账务处理。
2020年6月1日,甲公司购入一幢商业大楼作为生产车间并交付使用,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000万元,增值税税额为1800万元,款项以银行存款支付。甲公司为增值税一般纳税人。
1.甲公司为增值税一般纳税人,购入一栋可直接使用的办公楼,取得的增值税专用发票上注明的价款为1000000元,增值税税额为90000元,款项以银行存款支付。请写出甲公司购入办公楼的分录。(1笔)
5.甲公司出售办公楼一栋,出售取得价款为5000000元,增值税税额为450000元,款项已存入银行。请写出甲公司收到出售价款和税款时的分录。(1笔)
甲公司为增值税一般纳税人,本年3月购入一幢办公楼,取得的增值税专用发票注明价款10000000元、增值税额900000元。另外,甲公司应交契税300000元,以上款项通过银行转账方式支付。甲公司将该办公楼作为固定资产核算。甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。要求:对甲公司相关业务进行账务处理。
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