你好 借:银行存款 累计摊销 无形资产减值准备 贷:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) 资产处置损益(差额)
甲企业2022年5月出售专利权D,共取得含增值税收入106000元,增值税税率6%,其中不含税价款100000元,增值税6000元。专利权D原值300000元,已计提摊销150000元,减值准备20000元。写出出售分录。
会计分录。出售专利权一项,出售收入为15000元,该专利权账面的摊余价值为5000元 (假定对该专利权未计提减值准备),转让价款已存入银行
第三题。 会计分录。增值税税率为13%,出售专利权一项,出售收入为15000元,该专利权账面的摊余价值为5000元 (假定对该专利权未计提减值准备),转让价款已存入银行
10.甲公司将一项专利权出售,取得不含税价款150000元,增值税税额9000元,已存入银行。已知该专利权原值为128000元,累计摊销为4200元,已计提减值准备为5000元。请写出甲公司出售该专利权的分录。(1笔)
甲公司将一项专利权出售,取得不含税价款150000元,增值税税额9000元,已存入银行。已知该专利权原值为128000元,累计摊销为4200元,已计提减值准备为5000元。请写出甲公司出售该专利权的分录。(1笔)
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
老师,利润率怎么计算?
老师好,前面提过问题就是大宗贸易中实际到货数量和收取进项发票上的数量不一致,比如到货数量是44.94吨,采购发票是上的数量是45吨,,前面老师回答过说是按实际到货数量入库,要保留相关税务证明资料,如果我们没有任何证明材料的情况下,自制一个内部入库单行不行?或者补其他的啥凭证?请指点?