同学您好,最好是附清单做账的
请问,进项发票的名称和销售发票的商品名称不是一一对应的,有事没?就好比说,对方给我们开的冰箱,我们开出去的时候,开冰柜,或者再加个(食品留样柜),这样有问题吗?
请问老师,我们很多个体户买东西不用发票,如果我们都做无票收入,这块占比又太大了。有些我们就开普票了,但对方又不需要票,这个票怎么处理?
请问开的发票跟销售的产品有些不一样怎么办,就是对方买了很多细小的东西,我就都开了一个名称。
老师,请问销售发票的税收分类编码和进项发票的一样,但是销售发票的商品名称和进项发票的商品名称不一样。进销的产品是同一个东西,就是对商品的名称客户的称呼不一样,请问这种情况可以按客户的要求开票吗?
老师请教一下,就是公司销售食品,例如月饼有好多种,就是吃的很多种,销售的时候是一个品种一个品种,那开票大类不错就可以吗,就是不开明细。今天问一个做了很多年的老师说可以。就是有时候她们合并开这样可以吗
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
那对方开发票给我,到时候一年没超过12万可以申请退税吗?劳务报酬
劳务费劳务费,稿酬特许权使用费,工资4项加起来综合申报,多退少补
但是对方已经帮我申报了扣税了呀,即使全部加起来也不够12万,年度汇算清缴还能退吗
你好,可以的,一般没问题