您哈哦,这个的话,是可以大类不错就行,然后有时候的话,偶尔合并也行

老师,请问一下,就是我们是商贸企业 ,以前的会计只是做的一个总的库存商品,没有细分成每个商品,这种可以吗? 比如,他们直接做库存商品惠民超市,这种可以不可以呢?然后结转成本的时候也不知道卖的是什么,就是一个大类
老师,你好!请问下,我们是贸易公司,商品种类很多,开发时一张发票上会有很多不同种类的商品,结转成本时可以汇总结转吗?
老师,库存商品下一种产品有好几个品牌,或型号,每一个的价位还不一样,那我要是不设置明细到各个品牌型号上,可以吗?产品太多如果设置到这么细就会有好多个明细科目
请问销售零食,种类比较多,可以开票内容只写食品不写明细吗?还有是不是开票总额一致就行,数量和单价无所谓吧?比如每种零食卖的数量都不一样,开票时可以只写食品,数量1箱,单价就是总额吗?
老师咨询一下哈,公司卖吃的,比如卖大米,大米不是有很多种好多型号,我们开票就开杂粮组合装可以吗,就是不开明细,就开大类
老师,我报印花税的时候,才发现我去年多计提了86元的印花税,因为营业账簿我按万分之五算的,去年12月份已经结账了,能不能就不动去年的账了,明天一月份冲减多计提印花税直接借税金及附加 负86元 贷应交税费—应交印花税 负86元
预付款计入什么费用科目
老师去年25年的4月份之前都满足小微企业,从4月份开始不满足小微企业了,于是附加税就没减半直接全部缴纳了,怎么专管员说25年全年还可以都享受六税两费减半征收呀?于是让我们退税?请问是这样吗?但是还有另外一个公司的专管员说除了25年都继续享受减半征收另外26年上半年仍然可以继续享受呀?到底哪个说得对呢?
老师,我们企业是一般纳税人,企业生产建筑用石料,收入按简易征收按3%开具增值税专票,取得的进项税额可以抵扣吗?
老师好,零申报小规模纳税人,之前会计挂了1200元的应付职工薪酬,这个我怎么办?一直在挂着,也没发,也不会发。
请教一下,公司把买入的二手车卖出去了,由于是小规模,免征增值和附近税,那印花税还要单独申报吗?谢谢
企业所得税中,有一项扶贫捐赠支出全额扣除,慈善捐赠支出,可以填进去吗?可以全额扣除嘛
公司本期有设备处置,处置部分填列在了增值税附表一,账套里未计入收入,导致申报所得税收入和增值税收入有差异应如何调整
老师好,小规模公司销售二手车税率是1吗
老师:你好,我公司是个体工商户,小规模纳税人,2025.10-12月开票不超过30万,免征增值税,我做账就把增值税计入到营业外收入,现在要报经营所得,系统自动带出来是:不含税收入,那我想问问这样就会跟我的报表差免征增值税的金额,这样对吗?还是应该怎么做?
都合并可以吗?大部分都合并
大部分合并的话,总金额对就行