跟我实际不符这个需要改,按实际填写

我想咨询一下我现在期初数据,不平,借方大于贷方,应该怎么调账,用啥科目,是建账呢?期初只有往来账,其他的没的,现在想把它弄平,怎么弄?减下来是负数,老师负数怎么填啊?我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值,我填了,还是不平,年初-年累计的数字,和我加减下来的不一致,系统自动跳的期初数据,用的速达软件。这是我算下来的数字,应该咋填啊?这有正有负,不知道咋填
老师,我们年终做审计报告,实际是亏损,但想做成盈利,有两笔费用想调出来,这样需到税局改报表。税务局系统有个有个企业的纳税等级,不知道这样操作是否会影响企业的纳税等级?
老师,我想问下,如果财务报表第四季度申报的数据跟年报的不一样,营业收入是一样的,就是一些税金和费用项目不一样了,导致了利润总额也不一样,这样申报可以的吗?还有,年报的数据会不会自动出来的?我打开的时候看到有数据了,不知道是自动出来的还是别人申报的?
老师我想咨询一下我的工商年报的企业社保信息是自动跳转的数据,但是跟我实际不符这个需要改吗,不知道是不是税务局系统自动跳转过来的
老师好,想问一下年报中的即时信息需要填报吗,还有企业年报中的税务年报是不是电子税务局填完了所得税清算自动会跳过来
老师,我公司做建筑劳务的人工费如果不进行工资薪金申报,请问发生和支付时应怎么账务处理呢
这次三季度预缴企业所得税表第一行计提没加单位社保,四季度再加上可以吗
我们是小规模纳税人建筑公司挂靠一般纳税人建筑公司,同一项目,对方开票给甲方16万,我们开票给挂靠公司16万,异地预交税款,挂靠公司和我们都在甲方异地预交了,我们给对方的管理费打到个人账户,没取得发票。请问我们作为小规模纳税人不是太亏了吗?我们能把预交的税款退回吗?管理费能取得发票吗?
老师,请问一下,我们帮别人代开的发票,就是我们用我们的小规模公司开了14万的1%的发票出去,老板问,这个别人给我们的税点钱,可以开发票给别人吗?怎么解决?
老师,9月份办理的个体户,税务系统显示的查账征收,可以申请为定期定额吗?是不是前期不怎么开票,税务系统会自己调成定期定额呢,还是要去税务大厅申请呢
老师,请问有个体户适用的收支统计表模板吗?麻烦有的话分享我一份,非常感谢!
老师您好,上次申请增额发票没通过,税务局打电话来问我说没有进项不许通过,这次老板搞的服务发票增额五十万,税务局再打电话来有可能询问什么呢要有心里准备呀
老师您好,上次申请增额发票没通过,税务局打电话来问我说有进项不许通过,这次老板搞的服务发票增额五十万,税务局再打电话来有可能询问什么呢要有心里准备呀
老师您好:单位是服务行业,月收入20-30万元,拖欠员工工资。单位没有消防许可证,去那个部门举报单位?带什么东西去举报?
您好老师,融资租赁购入固定资产720万,六月份就开始还款了,融资租赁公司九月开的发票,六月份需要暂估入库固定资产吗,暂估的话进项税需要暂估吗,不暂估入库的话,六至八月的长期应付款就是负数了,请问这种情况怎么样处理?
老师这个社保实缴的金额是2020.12-2021.11月份的是吗
社保实缴的金额是2021.1-2021.12月份的
老师这个总金额是按2020.12-2021.11算的吗
这个期间费用是按实缴2020.12-2021.11来算的吗
社保实缴的金额2021.1-2021.12是按所属期来算还是按收付实现制来算
社保实缴的金额2021.1-2021.12是按所属期来算
老师我前面图的2021年社保总金额支出是按收付实现制来算的吧
2021年社保总金额支出是按收付实现制来算
嗯,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!