借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
请问,留底退税应如何账务处理?如果去年的进项没有计提又应怎样处理?
你好,请问,查去年的账务,发现多计提工资,应如何处理?
留抵退税的检查时如何应对税务问询检查,一般有哪些原因会出现留底退税,然后如果应对处理
老师节日快乐!现在有了留底退税政策,8月有些进项税额,如果我不想认证勾选,请问老师如何做账务处理?
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
刘迪现在在哪个科目里面的?
上一位同事的操作是完成做有做进销项的账的,那怎处理好
去年的进项没有计提是什么意思?没有坐哪一笔分录?
现在就问你留底你在哪个科目体现的
就是去年的账没有体现过有进项
但是税务系统有显示有可退进项税
你好,那你得看一下你当时是价税合计做账的,还是直接没有做。
上一年的账是价税合计处理的,没计提出进项税
你好,当时的分录怎么做的?
借,应付账款、贷库存商品或费用,含税价做账
你好,你写反了分录,借库存商品贷应付账款。
如果是这个的,借应交税费,应交增值税进项贷库存商品。
如果是费用类的,借应交税费,应交增值税进项贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要调整。