借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出

老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
请问,留底退税应如何账务处理?如果去年的进项没有计提又应怎样处理?
你好,请问,查去年的账务,发现多计提工资,应如何处理?
留抵退税的检查时如何应对税务问询检查,一般有哪些原因会出现留底退税,然后如果应对处理
老师节日快乐!现在有了留底退税政策,8月有些进项税额,如果我不想认证勾选,请问老师如何做账务处理?
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
刘迪现在在哪个科目里面的?
上一位同事的操作是完成做有做进销项的账的,那怎处理好
去年的进项没有计提是什么意思?没有坐哪一笔分录?
现在就问你留底你在哪个科目体现的
就是去年的账没有体现过有进项
但是税务系统有显示有可退进项税
你好,那你得看一下你当时是价税合计做账的,还是直接没有做。
上一年的账是价税合计处理的,没计提出进项税
你好,当时的分录怎么做的?
借,应付账款、贷库存商品或费用,含税价做账
你好,你写反了分录,借库存商品贷应付账款。
如果是这个的,借应交税费,应交增值税进项贷库存商品。
如果是费用类的,借应交税费,应交增值税进项贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要调整。