借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出

老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
请问,留底退税应如何账务处理?如果去年的进项没有计提又应怎样处理?
你好,请问,查去年的账务,发现多计提工资,应如何处理?
留抵退税的检查时如何应对税务问询检查,一般有哪些原因会出现留底退税,然后如果应对处理
老师节日快乐!现在有了留底退税政策,8月有些进项税额,如果我不想认证勾选,请问老师如何做账务处理?
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
刘迪现在在哪个科目里面的?
上一位同事的操作是完成做有做进销项的账的,那怎处理好
去年的进项没有计提是什么意思?没有坐哪一笔分录?
现在就问你留底你在哪个科目体现的
就是去年的账没有体现过有进项
但是税务系统有显示有可退进项税
你好,那你得看一下你当时是价税合计做账的,还是直接没有做。
上一年的账是价税合计处理的,没计提出进项税
你好,当时的分录怎么做的?
借,应付账款、贷库存商品或费用,含税价做账
你好,你写反了分录,借库存商品贷应付账款。
如果是这个的,借应交税费,应交增值税进项贷库存商品。
如果是费用类的,借应交税费,应交增值税进项贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要调整。