借:未分配盈余-各项分配(剩余返还)80000 贷:应付剩余盈余 -各成员80000
根据某企业2021年12月发生的经济业务编制会计分录(1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。
1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。会计分录
会计分录(1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。
某养殖专业合作社本年实现盈余250000元,经合作社全体成员大会决议,首先弥补以前年度发生的亏损40000元。然后按合作社章程规定,从当年实现盈余中提取盈余公积10000元。会计分录为:借:(1)——各项分配(盈余公积)10000贷:(2)10000
假设2008年末,养殖专业合作社董事会研究决定,将当年实现盈余扣除弥补亏损、提取盈余公积后的盈余的60%返还给合作社成员,共计120000元。会计分录为:借:(1)——各项分配(盈余返还)120000贷:应付盈余返还——各成员120000
老师我们在一个市但是不同
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响