你好,去年的分录怎么做的?

你好,老师,在去年的11月份开了一张销售发票,专票76714元,税率1%,税额759.54,而且在11月份已缴纳税费。现在对方不要专票,重新开普通发票,我要怎么做分录呢?
收到去年的银行手续费发票专票,已在去年入账,怎么做分录
老师,您好,现在收到去年的费用发票,而且是专票,怎么做分录?
你好,老师,今年三月份才收到去年已经付款的车险发票,收到的是专票,当时金额全部入了费用,没有做进项分录。现在需要怎么做分录啊
老师您好,职工教育经费发票是专票,去年计提了,现在要有发生额,分录怎么记
老师,请教您一个问题,比如,公司账上收到的借款或往来款,这些后面都要还的,当月发生时是录入收入登记的其他收入或是往来款或借款,还款时录入支出登记往来款或借款,请问这样录正确吗?
老师,我们单位一直都是住房公积金和保险都是单位给交不扣个人的,然后每个月发生该笔费用时就借管理费用贷银行存款,那所得税汇算请教时工资薪金那张表该怎么报
什么时候营改增的?营业税的征收准则是怎样的?分录怎么写?
你好老师,我是民办非营利学校,2025年亏损210万,这个亏损是没做汇算调整的亏损,2025年招待费159783,不能税前扣除的部分是63913.2,营业外支出9228.92,其中有7228.86是税收滞纳金,也不能税前扣除,不动2026年损益,怎么做2025年汇算调整分录,因为以前都是调表加调账,不调对不上账。麻烦找个技术过硬的老师给解答,招待费已付清对方,,并且不动今年的损益
老师,请问我们公司是南宁的,但是我们销售人员都是四处跑的,有时候在南宁的时候也算出差,住宿发票是南宁的,这样合规吗?
过了25号申报社保的时间,26号再参保,还能扣款吗
老师,季度财务报表更正申报,所得税季报提示更正不了,怎么办
老师您好,新公司税务开通怎么操作的,网上开通程序
老师 今年的票抵去年的成本 ,分录怎么写呢?
缴纳税金 增值税和附加税怎么做分录?还需要计提吗
去年没做进账里
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷银行存款,然后这个金额的在纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额可以抵扣去年的所得税。
不用通过以前年度损益调整这个科目是吗
你好,你是企业会计准则做账吗?
小企业会计准则
我写的那一个就可以的,学堂的用户大部分都是小企业,会计准则做账的一般回复的时候都是默认的这一个。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。