咨询
Q

你好,老师,今年三月份才收到去年已经付款的车险发票,收到的是专票,当时金额全部入了费用,没有做进项分录。现在需要怎么做分录啊

2023-05-06 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 09:29

你好,去年做的费用的吗?

头像
快账用户4184 追问 2023-05-06 09:30

去年做的费用,今年收到三月份开的发票

头像
齐红老师 解答 2023-05-06 09:31

借应交税费、应交增值税进项,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

头像
快账用户4184 追问 2023-05-06 09:32

好的 谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-05-06 09:33

不要客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,去年做的费用的吗?
2023-05-06
你好,需要补做税金,车船税的分录
2022-05-05
你好,减少费用,谢谢
2023-05-18
您好,分录还是确认收入和结转成本的分录,只是把分录里的损益科目(主营业务收入和主营业务成本)用用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替。因为发票没有来,23年申报时本来是要先调增这个成本,现在发票来了,再更正申报。 但11月我们更正申报时,发票也是收到了,就不用再调增了,按上面分录调整后的。也就是申报数据用调整后的
2024-11-12
你好 先红冲去年的暂估分录,借:应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—某某费用 再根据发票计入费用核算,借:以前年度损益调整—某某费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目 
2023-03-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×