你好,学员,如果是按照账面价值出售,不产生损益,对方不需增资产价值 是不需要抵消分录的

全资子公司把无形资产按账面价值卖给母公司(是有增值税的),合并层面的抵消会计分录怎么写
请教老师:22年底处置全资子公司,收到9000万处置款,母公司对该子公司的长期股权投资的账面价值是1.33亿,请问母公司和抵消分录怎么做?谢谢!
母公司将自己使用的账面价值300万元的固定资产,按照260万元卖给子公司,子公司预计使用5年,假定取得当月就开始计提折旧,请编制本年末合并会计报表的抵消分录。
请问老师:全资子子公司分红给母公司100万,合并抵消分录怎么编,我按照图片上编写的,利润表调减了投资收益100万,未分配利润却增加了100万,资产负债表就平不了了?我理解的,分红给母公司这100万,合并层面应该是不影响财务报表的,但是我分录怎么编,资产负债表和利润表都不能同时平?
A公司价值20,000的无形资产(假设此无形资产没计提摊销及减值准备)以市场评估价100万元投资B公司,B公司按照评估价格计入无形资产。合并报表抵消分录怎么做?
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
请问老师,我们公司是小规模纳税人,要在外地做工程,现在发票税率是可以开3%还是可以开1%
老师,我们是新酒店做内账,有下面问题1.预付的格力空调5万元,我放固定资产了,应该放预付账款的。2.有很多供应商付了款(有些是分期付款)还没开发票来,我不是做的像电商那样欠发票的账务处理。这怎么办?要不要反结账,再重新做。 还有一个问题,我启用账套的时间搞错了,提前了一个月,要把时间改过来,要怎么改?不然以后每个月都比实际时间多了一个月,
原来开票是:建筑服务*劳务服务,现在改成什么了?
外卖平台客户,一季度流水58万,怎么样方案可以省点税?
税务局搞的开发票优惠20%,公司如何做账?
混凝土行业原材料如何测算合理损耗,可以直接采用行业标准损耗率做原材料损耗。
老师,现在活动临时租的场地开什么发票