你好; 你欠款别人的钱 ; 借应付账款贷银行存款。 你成本是 计提对了的嘛

老师,我有一家建筑公司的,之前预付了工程款给劳务公司,劳务公司也给我开了发票,做到工程施工劳务费里,可后来这个工程合同没有签订下来 ,现在公司要注销了这个工程施工还挂在工程施工的借方,我要怎么处理,才能顺利注销
建筑公司,月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本,借:工程施工—合同成本—人工费,贷:应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组,班组后期会给我公司开发票,那付款时分录我写的 借:应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷:银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢?
一、归集工程施工成本 借:工程施工——合同成本 贷:原材料(或应付职工薪酬等) 二、按完工进度法和客户进行工程价款的结算 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、期末,按完工进度确认合同的收入与费用 借:主营业务成本 贷:工程施工——合同毛利(差额) 贷:主营业务收入 四、工程项目完工后,将工程结算与工程施工科目结平 借:工程结算 贷:工程施工——合同成本 贷:工程施工——合同毛利,,,,老师我的问题是这些都是按完工进度算 的,那如果我们给甲方开票了分录怎么写
老师,如果我2-4月都欠同一家公司的工程款,之前的分录是,借:工程施工—施工成本,贷:应付货款 5月份也发包了工程给这家公司,这工程完工后把之前所欠的工程款,全付清,之个怎么做呢
老师,我们是家装公司,主营做定制家具衣柜。偶尔接到全案家装,硬装软装就都做。不过硬装我们是包给一个人。他可以给我们开工程服务的发票,这个成本。我怎么结转?合作商开具发票时,借工程施工 贷应付账款。月底结转,借其他业务成本 贷工程施工 。付硬装款,借应付账款 贷银存 可以这样吗?
税务局让单位提供凭证,银行回单,库存商品明细账,这事严重吗?
老师,我们发现25年的印花税没入账。怎么在今年入账呢?
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?
我俩夫妻有房贷、两小孩都上学,房本是俩人名字,房贷是我农行帐号,我开了一个小加工厂,她老是找我发工资一合理吗?
分公司借款计提的坏账,在2024年计提当年调增处理。 2025年分公司注销,24年调增的能在2025年调减么?同事说借款的坏账不可以调减。因为不是业务往来发生的。
开发机器人管控系统 的合同,两个问题:1、发票大类和名称开什么呢?2、对应的可抵扣的成本可以是什么
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
原始凭证只有一份,但数额都对不上的,这个怎么做呢
你好 ; 不对的话; 你们去看看 是不是多错了或者少做了
比如:2月3万元,3月5万元,4月1万元,5月5万元,5月我付了14万给这家公司,付款凭证只有一份,但数额对不上每个月的,这个不用没有关系吗,还有今天收到这笔14万元的发票,我这前是暂估了工程成本,那要冲销了之前的凭证再做份正确的吗,那原始凭证要把这张14万元的付款凭证粘在一起吗
老师,理解错了,比如5月份我发包了工程也结款了,借:工程施工——施工成本5万元,贷:银行存款5万元,但这张付款凭证不是5万元,而是14万元,是这个不对的意思
你好 ; 意思成本本来是14万; 你只做了5万是吗 ? 少做了9万是不
不是少做的意思,是记账凭证和原始凭证数额对不上
你好 ; 对不上总的有原因的; 比如你 付款 单 只有i一笔总额14万 ; 那就 没事的; 一起 付在后面做附件即可
对的,附件只要证明14万付了哪些,有明细就可以是这样吗
那就可以的; 这个可以的 ; 支付的银行回单 然后自制一个明细清单 做附件就行了。
谢谢老师
不客气,帮到你就好
老师,昨天那个问题,借:应付账款9万,工程施工-施工成本5万,贷银行存款14万,这样可以吗,也能与原始凭证的数额相符,这样可以吗
你好; 是的; 可以的。 实际中 可以这样哈