您好 可以做勾选不抵扣操作的

我自己认证的发票,因为勾选了不抵扣,认证错了,我让对方重新开了发票过来,我自己把红字信息表给他了,但是他还要抵扣联,可以吗?
发票认证勾选那里,去年对方给开的发票,后来因为一些原因不合作了,对方一直没红冲,我可以选不抵扣让这笔不在我们表里么?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师,我们这月给客户开专票了,但是没有给对方纸版的,对方月底前对方能勾选抵扣吗?因为这月最后一天我们可能作废这发票,如果月底前勾选抵扣了是不是我们就不能作废了呀?还是说对方月底不可能抵扣,只有下月初才能抵扣呀?
老师您好,对方重复开了一张发票勾选系统能看到,但是给我们只给一张我们已经抵扣了,可是每次打开系统那张发票都在我们又不能抵扣了,提醒对方红冲他们也没红冲这怎么办啊,看到不舒服啊老放在系统里又不能用
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
让他们红冲和我选不抵扣有没有区别
最好是对方红冲 您不操作
过了大半年,他们不红冲,也不知道他们是基于什么考虑
这个始终挂着对我们有影响么
可能对方销售额比较少吧 冲了就没有销售额了 对您没有影响的 您本来就没有收到