借库存商品2万贷待处理财产损溢 借待处理财产损益借管理费用负数

老师您好!库存商品做账面年结的时候有376755;11月3号实际盘点363747;差额13008元;这部分怎么调整做分录;其中一个供应商账面应付款年结存2611,1月3号实际对账只有411, 差2200 这部分怎么做分录;已经核对是之前的年度累积的错误
老师,原材料账面库存与实际库存量存在0.06404吨的误差,造成这个的原因呢有可能是因为小数位数保留不一致的原因导致的,这个我要怎么调账呢?我是计入营业外支出吗?是做内账的
21年的库存实际是7万多,做账因为数据搞错的原因,导致库存错误,只有5万多,22年要怎么做分录,这个差额
21年的实际库存是7万,数据处理的时候自己失误导致核算少了2万的金额,这个差额在22年做账的时候怎么做分录啊
例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
老师,您好!请问一下销售自行使用的固定资产的增值税应该怎么申报?
老师更正以前的税源错误了怎么不能作废呢
老师,公司维修厂房宿舍楼87000元,可以一次性做费用吗?可以抵扣进项吗
老师,我们是合伙企业,但账套里没有合伙人资本这个科目,收到投资款投资款如何做账呢?
甲乙夫妻关系,甲乙分别是丙丁两个公司的法人,丙丁共同使用丙名下的厂房要申报从租部分房产税吗?
5月汇算清缴的企业所得税缴纳5000元如何完整账务处理
老师您好,社保必须按2025平均工资申报吗,按基本工资标准坚决不行吗
老师,个体户的经营所得不能直接基本户扣税吗?为什么有的人非要扫码支付?是有什么需求吗?
老师,个体工商户的经营所得税款所属期是从1月老师是怎回事啊、改不了,公共信息也改不了,怎么弄
老师 公司其他应收款-个人 借方和贷方都有余额 ,我做账的时候能不能把贷方的余额冲减借方的余额
库存应该不涉及到管理费用吧
盘盈的账务处理 1. 批准前 盘盈存贷 借:原材料(或库存商品) 贷:待处理财产损溢 盘盈固定资产 借:固定资产 贷:累计折旧 待处理财产损溢 2. 批准后 盘盈存货的处理 借:待处理财产损溢 贷:管理费用
但这个不属于盘盈吧,原本就是有7万的金额,因为失误导致数据错误,少了2万
你好 借库存商品贷应付账款,这个少做了吗? 如果是的话,借库存商品2万,贷应付账款2万