你好同学,那你12月份今天有这样的话,他得有资产负债表,利润表,咱就根据那个表格来填写2021年的年报就可以的。
我公司是2021年开的,只有12月金蝶有账,然后21年也没有年报,22年有业务,这样的所得税汇算清缴怎么做啊(是上海的公司,可以在六月底之前做汇算清缴)
有个公司2021年的费用15万,我做管理费用都做在2022年的账套里了。2021年没有做账,实际也没有收入。2022年5月31日之前也没有做2021年的所得税汇算清缴。我想问一下这15万我需要在这次汇算清缴里调增吗?
请问老师 我看到我目前在职的这家公司22年12月份才报21年的企业所得税汇算清缴 不是每年5.30之前报前一年的企业所得税汇算清缴吗?那一年是有什么特殊情况吗?
老师您好,23年做22汇算清缴的时候,有一笔22年100万的推广费发票没有收到,所以在做22年汇算清缴的时候没有入账,然后23年6月份收到了这张发票,做了以前年度损益调整,今年做汇算清缴是要怎么做呢
老师,想问一下就是22年有36000元员工工资在22年年底账上没计提,但是申报个税了,23年5月汇算清缴的时候这块就没调增,因为在5月之前把这块工资发下去了,但是22年年度报表也加上了这36000的费用,22年没法反结账了,这样我在23年怎么做账呢,23年的汇算清缴有影响?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
那我21年的汇算清缴只要做2021年全年的所得税就可以是吧
还有就是我21年没出报表,那我现在可以补生成吗
你好同学,您二一年没出报表,那你当时第四季度的税怎么报的?那正常应该先报第四季度的财务报表,所得税你才能申报今年的年报。
我也不知道,我接手。她其实是没有业务的,这个是小规模的公司。21年的时候也没有业务,没有收入费用的发生,只要其他应收款和财务费。这样的话,之前没做报表现在要补吗
你好同学,要补,你得把201年的第四月财务报表做上,然后你才能考虑做年报,而且你年报的话现在也已经过期了,正常他是5月31号之前。
她上海的公司可以在6月汇算清缴,那我现在做的话可以吗
你好,可以先补第四季度的报表,然后再填年报,这个流程是可以的。
我刚才看到你说那个六月份之前可以报了,我给你发一个信息,就是告诉你正常应该是5月31号之前。
那我现在要生成21年12月的报表该怎么在金蝶做啊
在金蝶上我们21年没有报表,该怎么生成啊
你好,,你需要一步步的做凭证,然后再生成财务报表的。
首先你确定好自己有没有做凭证,至于报表的设置,你可以让技术人员给你设置好关联性,然后到时候你做完凭证自动就生成报表了。
凭证已经做过了,也结账了。就是我在报表编制这里不知道怎么生成
你好,你让技术人员给你设置就行,这是他们应该给你设置好的。