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老师,这个月我们公司要交240元的增值税,以前在外地预缴1900元,现在附表四建筑服务预征缴纳税款期初余额为1900,我该怎样填附表四?

2022-06-01 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-01 09:28

同学你好 就填写本期发生额和本期实际抵减金额就可以

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齐红老师 解答 2022-06-01 09:28

你好,你本期发生额本期实际抵减额填240就可以了。

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快账用户4782 追问 2022-06-01 10:30

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-01 10:32

祝您生活愉快开心快乐

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同学你好 就填写本期发生额和本期实际抵减金额就可以
2022-06-01
1.附表一的第12栏是“简易计税方法计税”,您应当在这一栏填报简易计税方法下的销售额和销项税额。 2.在附表三中,第3、4列“一般计税方法计税销售额”和“一般计税方法计税销售额(不含税)”,应填写的是您的销售额和不含税销售额。如果您的项目是简易计税项目,那么第3、4列应填写销售额和不含税销售额。 3.附表四中的“建筑服务预征缴纳税款”的第2、4列,应该填写您预缴的增值税金额。
2023-10-17
你好!你这个附表4是对的。留底也可以抵扣啊。
2022-04-12
根据您提供的信息,税控盘服务费在3月份已经缴纳,当时附表四的期末余额为280。现在10月份需要交增值税,并需要填写附表四。 在10月份填写附表四时,您需要将3月份的期末余额280作为期初余额填写在相应的栏次中。由于现在需要交增值税,您需要在附表四中填写相应的增值税申报表项目,包括本期应缴纳的增值税税额和抵扣的税额等。 具体填写方式可能因不同地区的税法和申报系统而有所不同,建议您参考当地的税法和申报系统要求进行填写。
2023-11-10
可以的,可以这么做的。
2022-09-05
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