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去年12月水费,借:管理费用3800 贷:银行存款3800 ,未收到发票,今年5月收到发票,汇算清缴已完成,请问怎么调账,所得税怎么办

2022-06-01 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-01 09:35

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-06-01 09:36

借应付账款贷利润分配未分配利润3800, 然后再做发票的借利润分配未分配利润 贷应付账款

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小企业会计准则
2022-06-01
暂估和发票一致的吗?如果一致的话不用做处理,直接把发票放到去年的凭证后面,然后在明年汇算性交的时候调减
2022-06-09
您好,不用调整,这是汇缴前来的 发票,就可以税前扣除 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
2025-05-18
你好,您今年有多少发票呢?发票金额是多少?
2023-04-10
实际没有业务是吗?借应付账款 贷利润分配未分配利润
2023-09-26
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