借,在建工程21000 贷,财政拨款收入20000 零余额账户用款额度1000 借,事业支出21000 贷,财政拨款预算收入20000 资金结存-零余额账户用款额度1000 借,在建工程300 零余额账户用款额度300 借,事业支出300 资金结存-零余额账户用款额度300 借:固定资产21300 贷:在建工程21300

4.10月25日某事业单位以财政直接支付方式购买专用设备一台,设备价款20000元,另以单位零余额账户支付运杂费1000元。10月30日,设备安装完毕,投入使用,以单位零余额账户支付安装费300元。该设备预计使用年限为10年。请编制平行记账会计分录
3.某企业2021年12月份购入一台需要安装设备,取得供应单位增值税专用发票上注明的设备价款为80000元,增值税额为10400元,款项已用银行存款支付。安装期间领用原材料15000元,用银行存款支付安装费5000元。该设备当月安装完毕并交付使用。该设备预计残值4000元,预计使用年限5年。要求:(1)编制该设备的购进、安装和交付使用的会计分录;(2)采用双倍余额递减法计算该设备2022年至2026年年的折旧额。
3.资料:资料:某企业2016年11月10日购入一台需要安装的车间使用设备,增值税专用发票上注明的设备买价为80万元,增值税额为136000元,代垫运杂费为30000元,通过银行支付款项。2016年12月10日以银行存款支付安装费50000元,领用材料100000元,应付安装工人工资20000元。2016年12月25日该设备安装完毕投入使用。预计使用年限为5年,预计净残值为20000元。要求::(1)编制购入设备时的会计分录;(2)编制支付安装费的会计分录;(3)编制设备安装完毕交付使用的会计分录;(4)按双倍余额递减法计算第二年应计提的折旧额。(5)按年数总和法计算第三年应计提的折旧额
资料:某企业2020年11月10日购入一台需要安装的车间使用设备,增值税专用发票上注明的设备买价为800000元,增值税额为128000元,运杂费为30000元,通过银行支付款项。2020年12月10日以银行存款支付安装费50000元,领用材料100000元,应付安装工人工资20000元。2020年12月25日该设备安装完毕投入使用。预计使用年限为5年,预计净残值为20000元。要求:(1)编制购入设备时的会计分录;(2)编制支付安装费的会计分录;(3)编制设备安装完毕交付使用的会计分录(4)按双倍余额递减法计算每年应计提的折旧额。(5)按年数总和法计算每年应计提的折旧额
资料:某企业2020年11月10日购入一台需要安装的车间使用设备,增值税专用发票上注明的设备买价为800000元,增值税额为128000元,运杂费为30000元,通过银行支付款项。2020年12月10日以银行存款支付安装费50000元,领用材料100000元,应付安装工人工资20000元。2020年12月25日该设备安装完毕投入使用。预计使用年限为5年,预计净残值为20000元。要求:(1)编制购入设备时的会计分录;(2)编制支付安装费的会计分录;(3)编制设备安装完毕交付使用的会计分录(4)按双倍余额递减法计算每年应计提的折旧额。(5)按年数总和法计算每年应计提的折旧额
请问不是由我们财务开的发票,怎么也会出现在我们销售发票里面呢,这个票是销售二手车发票,开票人不是我们公司的人,发票备注里面写了代理
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录