借,银行存款 贷,专项应付款 投资 借,长期股权投资 贷,银行存款 借,专项应付款 贷,累积盈余或专用基金或资本公积

1.到期兑付的长期债券投资的本息共计315000元,款项已存入银行。该长期债券投资的账面余额为300000元,应计利息为13500元。 2.持有的一项长期股权投资采用权益法核算,被投资单位宣告分派本单位现金股利24000元。 3.收到已分派的现金股利24000元,款项已存入银行。 4.收到其他单位未限定用途的货币资金捐赠32000元,款项存入银行。 5.接受捐赠一项固定资产,确定的成本为52000元。 6.取得银行存款的利息收入3500元。 7.对外出租场地取得租金收入10000元,款项已存入银行。 8.在单位的现金账款核对中发现现金溢余20元,确实无法查明原因。报经批准后转入其他收入。 9.从银行借入3个月的借款100000元,假定年利率为12%,到期一次还本付息。 10.从银行借入2000000元,借款期限为24个月,年利率为8%,按季付息,到期还本付息。 要写清楚财务会计和预算会计分录,麻烦回答一下,谢谢老师
收到上级给的村集体发展扶持资金,计入了村集体经济专项应付款,付给合作社计入长期投资,专项应付款结转到公积公益金,一年后收到合作社分红金,分红计入的投资收益,老师请问投资收益收到后,再把这笔钱拿出去投资怎么做分录?需要所有分录
项目实训6-1资金筹集经济业务的核算(一)掌握资金筹集经济业务的核算运城市前进机械公司为有限责任公司,于2年前成立,公司成立时注册资本为100万元。2x21年3月份发生下列资本投入的经济业务,根据所给资料,做出会计分录1.收到开户银行转来的“中国工商银行进账单”,系运城市国资委(股东)交来剩余投资款100000元2.收到华远公司(股东)作为剩余投资款的2台全新设备(直接交付车间使用),双方协商作价23400元:收到的增值税专用发票上注明:价款20000元,税额,3400元。3.收到新的投资者光辉公司投来的一专利权,双方协商作价318000元,收到的增值税专用发票上注明:价款300000元、税额18000元,光辉公司的投资占运城市前进机械公司接受投资后全部有表决权资本的25%。4.经有关部门批准,将资本公积金350000元转增资本金。5.从中国农业银行晋城支行(简称“农行晋支")取得6个月的借款100000元存人银行账户。6.前向中国建设银行晋城分行(简称“建行晋分”)借人的期限为6个月的借款到期,用银行存款偿还本金50000元。
请问村集体经济股份合作社,村贫苦户小额信贷政策,带出的款通过合作社投资出去,请问合作社收到村民贷款的钱,怎么做会计分录?还有合作社收到的分红后,一分部算收入,一部分算转给户名,这几笔会计分录怎么做?
ABC公司是EF公司的全资母公司。EF公司2015年初发行一笔面值为1000000元、票面利率为5%、发行价格为1044490元、期限为5年、每年年末付息一次、到期还本的债券。2016年年初ABC公司按1027755元的价格购入EF公司发行在外的债券,准备长期持有。2016年年末收到当年利息。双方均按照实际利率法确定利息收益、利息费用(实际利率为4%)。A公司在合并报表工作底稿中的抵消分录:1.有关债权、债务的抵消借:应付债券1027721贷:债券投资1018865投资收益88562.利息费用、利息收益的抵消借:投资收益41110贷:财务费用41110要求写出上述会计分录金额的具体计算过程。
早上好,请问一下我们是首饰珠宝经营公司,请问成本是什么?
甲公司开办幼儿园玩具31万,计入长期待摊费用分三年摊,桌椅54万入固定资产家具类,折旧5年,大型玩具14万(阅读屋,百变长廊云挮,涂鸦墙)计入固定资产折旧几年什么类别?
玩具31万,计入长期待摊费用分三年摊,桌椅54万入固定资产家具类,折旧5年,大型玩具14万(阅读屋,百变长廊云挮,涂鸦墙)计入固定资产折旧几年什么类别?
企业朝银行贷款30万有印花税吗?
一般纳税人外购商品取得普票不含税价1000元,含税价1010元用于无偿赠送他人,增值税和所得税视同应该怎么记账?增值税和企业所得税年报申报表怎么填报?
朴老师,24年的费用,24年没有预提。26间才发现这笔费用,发票26年申请开出,这张发票在24年可以税前扣除吗? 如果不行的话,现在这张发票已经开出了,我现在更正申报24年的企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗?如果还是不行的话,这笔费用(500多,金额也不大)我记在25年行吗?因为25年汇算清缴还没有做,我预提费用,在汇算清缴前就已经拿到发票,这样的话就能税前扣除?
筹建期,都计提了印花税,-税金及附加,在跨年汇算清缴怎么处理
上班又有个体户专项附加扣除可以选择个体户和六万选择工资薪金吗
收到管理人员发错货的赔款需要缴纳增值税吗
请问一般纳税人用来装产品的纸箱袋子怎么做账
最后这个分录没懂
专项应付款使用了,需要结转处理
老师,最后这个专项应付款还是有余额的哈
没有了,使用了,结转了就没有了
你等我试一下,谢谢老师
老师,我感觉合作社都是代收代付啊
很多项目都是马上转进来,然后就转出去
但是转进来的钱又是涉及项目的
你这里属于政府补助,需要转了权益科目
我直接挂应付,可以吗
可以的,但是使用后,后面没有余额
是的,如果我不挂应付,我应该挂什么
要用专项应付款来处理,我前面给了你账务处理。