你好~ 借应收账款175000+22750=197750 贷主营业务收入175000 销项税22750 借主营业务成本16800 贷发出商品 借销售费用16509.43 进项税990.57 贷应收账款16509.43+990.57=17500

25日,收到中南车床公司开具的代销清单,代销的10刻模车床己售出5台,开具增值税专用发票,注明价款175000.00元,增值税22750.00元。库存商品成本16800,收到中南车床公司开具的增值税专用发票,注明手续费16509.43元,增值税990.57元,款项尚未收到。(12分)
25日,收到中南车床公司开具的代销清单,代销的10刻模车床己售出5台,开具增值税专用发票,注明价款175000.00元,增值税22750.00元,库存商品16800元。收到中南车床公司开具的增值税专用发票,注明手续费16509.43元,增值税990.57元,款项尚未收到。(12分)
Z 公司委托 Y 公司销售商品300件商品已发出,商品每件成本为60元。合同约定 Y 公司按每件200元对外销售, Z 公司按售价10%支付代销手续费。发出商品当天,假定 Z 公司未发生增值税纳税义务; Y 公司对外销售100件,开具增值税专用发票,售价20000元,增值税2600元,款项已收到; Z 公司收到公司开具的代销清单,向 Y 公司开具相同金额的增值税专用发票,并收到 Y 公司提供代销服务开具的增值税专用发票注明价款2000元,增值税税额120元: Z 公司收到 Y 公司扣除代销手续费后货款,存入银行。 要求:写出受托方 Y 公司的会计分录。
21日出售给东方公司甲产品50件,开具增值税专用发票注明金额200000元,增值税销项税额26000元,价税合计226000元,商品已发出,尚未收到款项。
收到购买生产用机床的增值税专用发票上注明:数量2台、单价150000元、价款300000元、税额39000元;对方代垫运费并转来承运单位神华物流公司开具的增值税专用发票上注明:运费3000元、税额270元;全部款项开出转账支票支付,设备直接交付车间使用。
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
问一下税负率综合税负率是有没有扣除固定资产的进项税额,我这里有扣除固定资产和没有扣除固定资产2个。
老师你好问下,建筑项目平时发生的管理后勤费用,未入项目核算的,只能平摊后勤的费用吗?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师您好 ,我单位因先开销项后取得进项被税务局认定虚开 我们怎么处理合适
出口服务可以申请进项发票的退税吗?
那如果有进项,可以申请退税吗?
我们是一般纳税人,在澳洲有搭建会展的服务。现在开票应该开免税发票,还是开0税率的发票。
请问老师,我们给客户做了室内吊顶,发票大类是开建筑服务吗
老师,请问总包合同有发包方,承包方,代建方情况下,谁是甲方单位啊
第二个分录什么时候做
第二个分录收到发票做就行
这一题是不需要做的吗
亲,总共就一道题啊??
我的意思是这一道题不要做第二个分录,是不是呀?
要做第二个分录,发票已经收到了,需要支付费用
好的谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行