你好 甲公司该笔业务增值税应纳税额=(50000—34700)*13%
某企业为增值税一般纳税人, 当年10月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元,该企业取得的增值税专用发票已经通过认证,该企业11月份应缴纳的增值税为多少?
某制造职场企业为增值税一般纳税人2020年8月发生经济业务如下:一购进原材料一批取得增值税专用发票注明的一,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,不含税。增值税为十三万元,支付运费取得增值税专用发票注明金额为2万元增值税为0.18万元。二购进纸原材料一批取得增值税专用发票注明的金额为50万元含税。三购进办公用打印纸五箱取得增值税普通发票注明金额为1万元含税。四销售产品一批开具增值税专用发票不含税金额为300万元。已知该企业取得增值税专用发票均符合抵扣规定,购进和销售产品适用的增值税税率为13%。计算该企业当月进项税额销项税额及应纳增值税税额
甲公司为增值税一般纳税人,2021年6月购入一批原材料取得增值税专用发票上注明不含税金34700元当月将其加工销售取得不含增值税销售额50000元已知增值税税率为百分之13求甲公司该笔业务增值税应纳税额
甲公司为增值税一般纳税人,2021年6月购进一批原材料,取得增值税专用发票注明不含税金额34700元,当月将其加工后销售,取得不含增值税销售额50000元,已知增值税税率为13%。求甲公司该笔业务增值税应纳税额?
甲市M公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2021年10月销售金额货物取得不含增值税价款113万元,购入原材料一批,取得增值税专用发票注明价款30万元,税额3.9万元。要求:计算该公司当月应缴纳的增值金额税
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
员工两处发工资,其中一处员工发100元,不享受扣除费用5000,连续4个月每月扣个税3元钱(这几个月但工资表里一直忘记扣除个税3元),个税申报一直是100。账怎么平?
哪位老师帮我解答解答,为啥提示比对不通过,我们当月取的发票金额是128481,上期余额是100493.9,本期扣除额我填写228974.9,开票实际扣除额是247500,我按发票金额填和本期扣除额填都提示比对不通过,什么原因。
老师好!请问家装小规模纳税人装修收入可以扣除分包劳务差额计税吗?是否需要申请或者备案呢?
电脑 2022 年 8 计提折旧,是不是 2025 年 7 月是最后一次计提折旧?
老师,我们收到其他单位支付给我们的一笔小区开荒保洁费用,这个分录应该怎么做?而且这个小区我们公司找了保洁人员进行了清扫,我们需要给保洁人员付保洁服务费,又需要怎么做分录
老师您好,公司为小功能纳税人,是维修通讯网络安装公司,24年12月份。给移动公司维修安装网络,购进了一个逆变器。当时只开了营业收入发票,忘了结转这个逆变器的成本了。现在这个逆变器在库存商品账上的该怎么办呢?我们今年1~9月一直也没有销售