同学你好 求甲公司该笔业务增值税应纳税额=50000*13%减37400*13%=1638

某企业为增值税一般纳税人, 当年10月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为6.5万元,当月销售货物取得不含税销售额40万元;11月份购进原材料取得增值税专用发票_上注明的增值税税额为2.6万元,当月销售货物取得不含税销售额70万元,该企业取得的增值税专用发票已经通过认证,该企业11月份应缴纳的增值税为多少?
甲公司为增值税一般纳税人,2021年6月购入一批原材料取得增值税专用发票上注明不含税金34700元当月将其加工销售取得不含增值税销售额50000元已知增值税税率为百分之13求甲公司该笔业务增值税应纳税额
甲公司为增值税一般纳税人,2021年6月购进一批原材料,取得增值税专用发票注明不含税金额34700元,当月将其加工后销售,取得不含增值税销售额50000元,已知增值税税率为13%。求甲公司该笔业务增值税应纳税额?
甲市M公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,2021年10月销售金额货物取得不含增值税价款113万元,购入原材料一批,取得增值税专用发票注明价款30万元,税额3.9万元。要求:计算该公司当月应缴纳的增值金额税
、某公司为一般纳税人。2022年6月购进一批居民用煤炭制品,取得的增值税专用发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭制品出售,取得销售收入218000元(含税)。增值税适用税率9%。要求:计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
老师,贴息取得的银行专票能抵扣吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
同学你好 求甲公司该笔业务增值税应纳税额=50000*13%减34700*13%=1989