借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的借原材料 应交税费,应交增值税进项 贷应付帐款

老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
暂估的成本是12万,发票来了18万,是原材料,我的分录怎么写?以前的材料来了直接走主营业务成本,现在来的多了,现在分录怎么写
材料来了暂估多了,发票没这么多分录怎么写?
暂估原材料的分录,发票来了,分录怎么写
老师,这个暂估为什么期末余额借方有余额,这怎么填?暂估的原材料,发票已经收到了,本月没有暂估产品了。分录怎么写?
老师,中企云链的云信流转单怎么入账啊
老师,去年汇算补交的所得税分录借方是未分配利润科目,对吧,这个不存在汇算清缴调减吧?,是汇算清缴后的补交税款
凭证断2两个号了有没有关系,装订了才发现
郭老师,郭老师有空接下问题吗
老师好!我拍的课为啥不更新啊 谢谢
老师,请问开发商卖房需要交多少税?交什么税
老师好,请问一下,房地产企业,项目部的食堂采购电器,锅碗,调料等厨房用品,应该计入什么科目?是否可以计入开发成本?
老师7到9月份收入是正好的都一致的,10到12月份冲7到9月份的收入,一张负数发票,10到12月份发票和汇总表申报表的收入都一致了,分录一冲负数发票,收入科对不上了
老师请问A公司在商场租赁了一间店面,但实际经营主体是B公司,现在C公司(商场)开的租金发票给A,而且进入商场的营业场会打到A公司,但实际每月支付租金的是B。请问这个(租金发票以及收到商场的转款)怎么做帐务处理,租金发票A公司应该也进不了成本吧。
老师,公司买的地上有建筑物房子,如果出租怎么签合同。没有房产证的。
用到成本可以不调整,把差额放到原材料里
你好,这个是今年的还是去年的?
今年的已经用掉了一部分
借原材料,借主营业务成本,负数 多结转的成本做这个分录
再今年领用的是不是还要加到今年的生产成本里面
你好,对的是的,是这么做的。