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材料来了暂估多了,发票没这么多分录怎么写?

2022-06-02 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-02 12:22

借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的借原材料 应交税费,应交增值税进项 贷应付帐款

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快账用户8961 追问 2022-06-02 12:23

用到成本可以不调整,把差额放到原材料里

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齐红老师 解答 2022-06-02 12:25

你好,这个是今年的还是去年的?

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快账用户8961 追问 2022-06-02 12:26

今年的已经用掉了一部分

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齐红老师 解答 2022-06-02 12:28

借原材料,借主营业务成本,负数 多结转的成本做这个分录

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快账用户8961 追问 2022-06-02 14:12

再今年领用的是不是还要加到今年的生产成本里面

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齐红老师 解答 2022-06-02 14:20

你好,对的是的,是这么做的。

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借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的借原材料 应交税费,应交增值税进项 贷应付帐款
2022-06-02
当时暂估的借原材料贷应付账款结转了吗?没有结转的话,现在借应付账款贷原材料, 借原材料 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款或者应付账款对方企业。
2022-12-13
你好 ;     借原材料 暂估 负数 ;贷银行存款 负数或者应付账款负数; 按发票 :借原材料 ;进项税贷银行存款或者应付账款 
2021-10-29
您好 请问前面分录怎么写的 可以写一下吗
2022-06-01
你好,借:原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料(红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2021-05-05
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