你好; 季度是可以弥补亏损的; 只是1季度一般是弥补不了 ; 我这边1季度都弥补不了; 要2季度开始弥补 ; 因为1季度弥补 的时候自动带不出来 ; 你汇算没有报

老师,公司2019年12月开始亏损了,今年6月有了盈利,本季度报企业所得税是不是可以弥补亏损,报表是不是直接就带出来了数,公司一个老师是这么说的:你那个亏损弥补以前年度亏损,只能通过所得税汇算,今年盈利了以后,比如说你现在盈利了,你只能到一季度的时候,必须把税先给他交了,你那个是亏损表的,只有到你所得税汇算的时候才能出现的,你平常填的时候都是那个所得税汇算,就是说季度内光有那个所得税汇算那一张表,哪儿️那个弥补亏损的那张表啊,弥补亏损那一张表只有到所得税汇算年报的时候才显示了。他说的不对吧
我司是小规模纳税人,上年度净利润是亏损的,但是在汇算清缴的时候调增了几个项目,净利润变成正数,所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问,今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗?还是说汇算清缴调增过了,那么上年度亏损的数据就不能在弥补了?
你好老师,想咨询下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年亏损挺多,这样的话季报所得税可以弥补以前亏损额不用交税吗,还是只能到24年年度汇算清缴时才能弥补
你好老师,想咨询下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年亏损挺多,这样的话季报所得税可以弥补以前亏损额不用交税吗,还是只能到24年年度汇算清缴时才能弥补
老师,麻烦问一下企业所得税预缴的时候里边儿那个表是不是有你弥补以前年度亏损?那这个每个季度申报这个所得税表的时候,这个里边都得体现这个弥补以前年度亏损吗?那汇算清缴的时候它不是重复了吗?这个我有点儿不太明白。
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?