同学你好,先挂上往来
我单位是综合管理类行政单位,经常给同级单位拨付项目前期费、包抓项目奖金和项目建设先进集体奖金等。在原行政单位会计中我用的是拨出经费核算,现在实行政府会计制度后,财务会计业务管理费用下该怎样记账。
上级财政未拨我办公经费专项款,我先拨付给了下级各单位,我应该怎么记账?
老师这个是五月份发票我们没付款是上级单位财政直接拨付的怎么下账了?
你好,老师,我们地方财政拨款是实拨到我们基本户的,我这边记非同级财政拨款收入,但有一个退休人员的生活补贴是当地财政拨到当地社会保险基金管理局,不经过我们单位基本户的,所以我这边没记这条,但是财政是通过直接支付到社会保险基金管理局保障我单位退休人员经费的,所以两者对账有差异,请问这个我这边要怎么记账?
老师,单位事业账按照工资2%拨付工会经费给单位的工会账户,工会账户上解工会费记账的时候,计入应付上级经费,该项支出在决算表里算进其他支出,年末再结转吗?应付上级经费,在确认的时候是不是应该,借:拨缴经费收入/其他支出 贷:应付上级经费;上交经费时,借:应交上级经费 贷:银行存款。我没有记确认这一步,直接记得上交的那一步。
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
请问一下老师,成本暂估没有附件可以吗
上年多多计提20元附加税,这个季度怎么红冲
老师,汇算清缴审计重分类了,现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据,要不要更正为账上的数据申报?
24年入账科目是,借,库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷,应付账款,今年收到这笔发票在今年红冲了,今年这笔怎么做
老师社保是几号申报?
老师你好,公司账户业务款,可以转实收资本吗?
6月份的时候我司给客户开了专票,7月份客户要求部分金额红冲,因为他们公司要注销,但是我如果部分金额红冲,我的6月份税负率是不是降低了,并且8月份申报7月份增值税的时候,我要写填写原因,这个原因该怎么填写?所以这笔业务我该怎么做合适?账务和税务都需要讲解下,谢谢老师。
员工交社保,分录怎么做!发放工资时怎么做
国际运输程租,收入确认时间