这些是自己使用的还是用在哪里的?
事业单位 发放工资 代扣五险一金 怎么入账?预算会计和财务会计都要做,我们是财政直接付的,财务会计 没有 涉及财政拨款收入
老师,您好!我们是全额财政拨款的事业单位,4月份收了一张专票,款已支付对方,现在发现了,该怎么办?
老师这个是五月份发票我们没付款是上级单位财政直接拨付的怎么下账了?
老师,您好,我们是事业单位一般纳税人,我们的固定资产是政府财政局直接拨款给供应商,先付的预付款,发票已开,还有尾款未付,我们怎么做账
老师您好,我单位是行政单位,12月份收到上级单位拨付的一笔专项资金,非财政拨款,请问记账的收入科目应该用哪个?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
我们是二级单位,上级单位为我们付的款,用于办公用品及监控维修
借管理费用办公费贷财政补助收入
我们这是事业单位
这是国库支付凭证
借单位管理费用 贷财政拨款收入
我们用的是业务活动费用
记得可以这么做的。
以前的应付账款和其他应付款怎么冲账?
借:其他应付款 贷:财政拨款收入
借业务活动费用贷其他应付款,当时做的这个吗?如果是的话,借其他应付款贷,财政拨款收入。
是的就是这样做的分录
对的,可以这么做的。
应付账款也是这样做吗?
你好,可以的,可以这么做的。