对的是的,是这么做的

小规模季度未超过30万,但是有收入,那我做账确认收入了分录是借:银行存款贷应收账款 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费增值税—销账税,那收入在30万以下,免征增值税,那我下一步分录应该怎么做呢
老师,我想咨询下,小规模今年免税怎么做分录,比如,第一季度我收入有50万,就直接写:借:应收账款 50 贷:主营业务收入 50 是这样吗
老师。小规模纳税人。现在开票免税,我做分录都直接是借:应收账款 贷:主营业收入 这样对吗
老师,我们有个咨询公司是小规模,然后开普票给对方,一个季度不超30万,国家可以免收增值税,我分录是这样写对吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入
老师。2023有一笔收入记多了,以前分录是,借,应收账款50万,贷,主营业务收入48.54万,增值税销项6.3万。我今年怎么用以前年度损益调整这个科目更正?
收国外公司款帮代付国内公司帐款吗?
老师,审计报告没有备案是不是就没有查验码?
老师,有个事咨询一下,我公司有个电表是供暖公司使用的,但是钱是我公司交,发票也是国家电网开给我公司,现在是我们要收供暖公司这个电费,供暖公司要求我司给他们开发票,我公司是个民宿驿站酒店这种类型的公司,有开电费发票的资格吗
老师,现在个人转让公司。需要交多少钱的税啊?就是把公司的法人转给另一个人。
物业会计常见面试技巧
老师,请问一下我是a公司的股东,占股10%.然后在b公司发工资有没有什么风险
老师,出口签订合同按人民币好些还是美元?
老师,我们有建筑资质,A公司承包的工程,因为A公司没有资质,所以借用我们的资质,我们开发票给B公司,但是A公司也不能开发票给我们,现在我们收到B公司预付款,A公司要求我们把预付款退给他们,他们承担税费,这个账应该怎么走合理
汇算清缴5050表工资薪金支出多填了10几万,损益类科目填的是正确的,更正后也没产生税款,现在税局比对汇算清缴5050表的工资支出和我们申报的累计收入相差过大,发现是税局累计收入出错导致,写情况说明的时候需要把更正后的那个正确数字写上吗?还是直接按照更正后的金额写情况说明,比对的时候是没更正的时候提出的
老师好!个体户报个人经营所得,在哪里申报?谢谢。
我想问下,免税之前怎么会计分录怎么处理?比如,应收账款33万,主营业务收入30万,增值税3万,没有缴纳,
借应收账款33万 主营业务收入,30万 应交税费应交增值税3万 借应交税费应交增值税贷营业外收入3万