你好 根据你们公司的公式 =5000*1%+5000*2%+6000*3.5%
小王自己经营一家炒栗子店,资料如下:分摊的生产设备每月折旧1000元,栗子进货单价为10元一斤,售价为18元每斤。每月需要支付的销售及管理人员工资底薪2000元,固定的房租水电费等4000元。假设栗子本月销售量为5000斤。请根据上述资料回答下列相关问题:(100分)按照变动成本法计算的单位生产成本为:(16.5分)(单选题)1010.1/10.210.3按照完全成本法计算的单位生产成本为(16.5分)(单选题)10.110.210.3变动成本法下,固定制造费用也计入当期损益,此时的期间费用为(16.5分)(单选题)4000600065007000安全成本法下的期间费用为(16.5分)(单选题)4500600065007000变动成本法下计算损益,下列正确的是(17分)(多选题)营业收入为90000元变动成本总额为50000元贡献毛益为40000元营业利润为34000完全成本法下计算当期损益,下列说法正确的(17分)(多选题)本期营业收入为90000元本期销售成本为51000元本期营业毛利为40000元
甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。甲企业各月工资于下月5日发放。2021年3月1日,“应付职工薪酬”科目贷方余额为516000元(全部为工资)。甲企业2021年3月份发生的有关职工薪酬的业务如下:(1)1日,甲企业租人高级公寓供管理人员免费使用,月租金12000元,甲企业于当月31日以银行存款支付本月租金12000元。(2)5日,从月初应付职工薪酬中扣除企业代扣由职工承担的个人所得税8900元(尚未缴纳),扣回为职工家属代垫的医药费5000元,通过银行转账实际发放工资502100元。(3)24日,企业以其生产的产品作为福利发放给直接从事生产活动的职工,该批产品市场售价总额为45000元(不含税价格),成本总额为30000元。(4)31日,本月各部门工资计算结果如下车间生产部门258000车间管理部门29700行政管理部门63400销售部门74100施工部门59800合计458000假定甲企业社会保险费的计提比例为工资总额的20%,住房公积金的计提比例为工资总额的15%。
,某制造企业是增值税一般纳税人,2019年被认定为高新技术企业。2020年度的生产经营活动如下:>1、当年销售货物收入实现的收入为5000万元,营业成本为3300万元。)2、取得其他业务收入800万元,发生其他业务成本694万元;)3、当年购进一台新设备,取得增票注明价格为400万元,当月投入使用。,4、发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用880万元(其中业务招待费45万元,研发费用300万元);财务费用60万元;)5、取得企业债券利息收入180万元。转让国债取得价款3200万元,当初购买国债的面值是3000万元,共持有300天(从未收到利息),票面利率为4.2%;)6、全年计入成本费用的实际发放工资为400万元(包含残疾人工资30万元)实际发生职工福利费90万元,职工教育经费28万元,实际拨缴工会经费15万元;,7、取得直接投资其他居民1、购进的新设备的成本能否在当年12月在税前一次性抵扣?是否计提折旧?如何计提折旧?2、计算该企业当年的会计利润。3、计算该企业当年的应纳税所得额;4、计算该企业当年的应纳所得税额。
工资计算标准 底新1700,全勤奖200 假如当月营业额为50000元,那一个店员捉成营业额为25000 当月提前=5000*1%+5000*2%+(25000-10000)*3.5%=675 如果当月营业额为16000怎么计算呀
1、中国公民王某为甲公司技术人员,育有一读初中的女儿,王某是独生子,父母己年满60岁,2020年3月王某有关收支情况如下:(1)工资15000元季度奖金3000元1-3月每月缴纳基本养老保险费,基本医疗保险费,失业保险费,住房公积金合计2600元.1-2月累计工资29000元累计工资已预扣预缴个人所得税税额234元.(2)已知工资薪金所得预扣预缴个人所得税减除费用为5000元/月.子女教育专项附加扣除标准为1000元/月,由王某按扣除标准的100%扣除赡养老人专项附加扣除标准为2000元/月(3)计算王某当月应预扣预缴的个人所得税税额怎么计算
一般纳税人机械租赁,可以选择简易征收?
老师:2017年成立的企业现在需要进行工商变更,是设立监事好还是不设立监事好,这两者区别是什么,还有法定代表人和监事是否能是同一个人?
老师,个体工商户市场行业个人所得税经营所得税负率是多少,陕西安康汉阴县乡镇
老师,个体户石材加工行业,陕西安康税负率是多少,该怎么测算呢
大宗商品行业,作为财务负责人,从哪些方面去管理公司这块
@郭老师,成本不是按销售出去的来结转吗,没有销售出去的是存货,这个不会影响利润啊
劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录?
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
请问,关于报告分部的确定,讲义图片中,用黄线框出来的,上面讲10%就行,下面又讲75%。怎么理解
老师帮忙解析一下这道题