当月的销项税=0.5*300*0.13=19.5,可抵扣的进项税=2.6%2B2=4.6; 当月应纳增值税=19.5-4.6=14.9

(10)8月19日,销售A型冰箱300台给某大海商场,提供1/10, n/20的销售折扣,大海商场于10日内付款。 (11)8月23日, 购进工具批,含增值税价格为5300元,取得增值税普通发票。 (12)8月25日,接受某公司捐赠的原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税2.6万元。 已知齐天隆公司上月未抵扣完的进项税额为2万元,当月取得的增值税专用发票均符合抵扣规定。要求计算齐天隆公司当月应纳增值税税
(1)8月1日,销售A型冰箱5台给一般纳税人,每台不含税售价5000元,通过防伪税控系统开具增值税专用发票,货款已全部收到。(2)8月2日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款30万元,增值税3.9万元。(3)8月5日,以物易物将自产A型冰箱10台换取职工工作服一批,双方均未开发票,(4)8月7日,8月2日购进的原材料运到并验收入库,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费1万元,增值税0.09万元。(5)8月9日,销售B型冰箱给小规模纳税人,开具增值税普通发票,收取价税合计22.6万元,货款已收到。(6)8月12日,购进办公设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,(7)8月15日,财产清查时发现库存材料盘亏5万元,经查是管理不善造成的被盗
(8)8月16日,将新试制小家电作为福利发放给职工,无同类产品市场价格,其生产成本为10万元,成本利润率为10%。(9)8月17日,将一台使用多年的闲置生产设备对外出售,该设备购入时间为2008年2月(购入时当地固定资产未纳入抵扣范围),取得含税收入20.6万元。(10)8月19日,销售A型冰箱300台给某大海商场,提供1/10,n/20的销售折扣,大海商场于10日内付款。(11)8月23日,购进工具一批,含增值税价格为5300元,取得增值税普通发票。(12)8月25日,接受某公司捐赠的原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税2.6万元。已知齐天隆公司上月未抵扣完的进项税额为2万元,当月取得的增值税专用发票均符合抵扣规定。要求计算齐天隆公司当月应纳增值税税额
某公司为增值税一般纳税人,2020年2月生产 新款式A型电冰箱,每台不含税销售单价4 50 0元。当月发生如下经济业务: ①6日,向某商城销售A型电冰箱1000台,由 于商场采购量大,给予其10%的价格优惠,开 具增值税专用发票并将销售额和折扣额在同一 张发票的金额栏分别注明。 ②13日,购进生产A型电冰箱用原材料一批, 取得增值税专用发票上注明的价款为850 000 元,税额为110 500元。 ③25日,销售给外省某公司500台A型电冰 箱。在销售过程中,接受某运输公司的运输服 务,支付运费价税合计1 635元,取得增值税 专用发票,注明运费金额1500元,税额135 元,货款及运费均以银行存款支付。 计算该公司本月的增值税销项税额和准予抵扣 的增值税进项税额。
某公司为增值税一般纳税人,2020年2月生产新款式A型电冰箱,每台不含税销售单价4500元。当月发生如下经济业务:①6日,向某商城销售A型电冰箱1000台,由于商场采购量大,给予其10%的价格优惠,开具增值税专用发票并将销售额和折扣额在同一张发票的金额栏分别注明。②13日,购进生产A型电冰箱用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为850000元,税额为110500元。③25日,销售给外省某公司500台A型电冰箱。在销售过程中,接受某运输公司的运输服务,支付运费价税合计1635元,取得增值税专用发票,注明运费金额1500元,税额135元,货款及运费均以银行存款支付。计算该公司本月的增值税销项税额和准予抵扣的增值税进项税额。
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?