1,销项10×(1+10%)×13% 2,销项20.6÷(1+3%)×2% 3,销项销售价格呢 4,没有 5,进项2.6 还可以抵扣2 你计算一下,销项-进项
1、重庆一鸣公司为增值税一般纳税人。适用的税率为13%取得的合法抵扣凭证均巳认证或比对相符,月初留抵税额10000元,2019年8月发生如下业务:(1)销售产品给某大型商场,收取货款,开具增值税专用发票,取得的不含税销售额100万元。(2)销售乙产品,收取货款,开具普通发票,取得含税销售额28.25万元。(3)将试制的一批应税新产品用于职工福利,成本价为10万元,成本利润率为10%,该产品无同类产品市场销售价格。(4)从农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价20万元,支付给运输单位的运费5.45万元,取得增值税专用发票,当月中旬将购进农产品的20%用于本企业职工福利。(5)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款80万元,进项税额10.4万元。请计算该公司8月应当交纳的增值税。
(10)8月19日,销售A型冰箱300台给某大海商场,提供1/10, n/20的销售折扣,大海商场于10日内付款。 (11)8月23日, 购进工具批,含增值税价格为5300元,取得增值税普通发票。 (12)8月25日,接受某公司捐赠的原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税2.6万元。 已知齐天隆公司上月未抵扣完的进项税额为2万元,当月取得的增值税专用发票均符合抵扣规定。要求计算齐天隆公司当月应纳增值税税
(1)8月1日,销售A型冰箱5台给一般纳税人,每台不含税售价5000元,通过防伪税控系统开具增值税专用发票,货款已全部收到。(2)8月2日,购入原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款30万元,增值税3.9万元。(3)8月5日,以物易物将自产A型冰箱10台换取职工工作服一批,双方均未开发票,(4)8月7日,8月2日购进的原材料运到并验收入库,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费1万元,增值税0.09万元。(5)8月9日,销售B型冰箱给小规模纳税人,开具增值税普通发票,收取价税合计22.6万元,货款已收到。(6)8月12日,购进办公设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,(7)8月15日,财产清查时发现库存材料盘亏5万元,经查是管理不善造成的被盗
(8)8月16日,将新试制小家电作为福利发放给职工,无同类产品市场价格,其生产成本为10万元,成本利润率为10%。(9)8月17日,将一台使用多年的闲置生产设备对外出售,该设备购入时间为2008年2月(购入时当地固定资产未纳入抵扣范围),取得含税收入20.6万元。(10)8月19日,销售A型冰箱300台给某大海商场,提供1/10,n/20的销售折扣,大海商场于10日内付款。(11)8月23日,购进工具一批,含增值税价格为5300元,取得增值税普通发票。(12)8月25日,接受某公司捐赠的原材料一批,取得的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税2.6万元。已知齐天隆公司上月未抵扣完的进项税额为2万元,当月取得的增值税专用发票均符合抵扣规定。要求计算齐天隆公司当月应纳增值税税额
(1)8月17日,将一台使用多年的闲置生产设备对外出售,该设备购入时间为2008年2月(购入时当地固定资产未纳入抵扣范围),取得含税收入20.6万元。(2)8月23日,购进工具一批,含增值税价格为5300元,取得增值税普通发票。计算应纳税额
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?