1借工程物资200000 应交税费应交增值税进项26000 贷银行存款226000

甲企业采用自营方式建造一条生产流水线。2021年发生以下业务:(1)购入工程用材料一批,价款20万元,增值税2.6万元用银行存款支付,材料入库。(2)自营工程领用材料20万元。(3)自营工程应负担的职工薪酬11400元。(4)用银行存款支付自营工程负担的水电费3万元。(5)自营工程一部件报废,残料价值200元作为生产废料入库,应收责任者赔款1000元。(6)自营工程发生耕地占用税1000元,当即用银行存款支付。(7)自营工程负担的银行借款利息1万元,该利息按年支付。(8)该工程完工交付使用,按实际工程成本结转固定资产成本。要求:请根据资料,编制甲企业与上述业务有关的会计分录。
甲企业采用自营方式建造一条生产流水线。2021年发生以下业务:(1)购入工程用材料一批,价款20万元,增值税2.6万元用银行存款支付,材料入库。(2)自营工程领用材料20万元。(3)自营工程应负担的职工薪酬11400元。(4)用银行存款支付自营工程负担的水电费3万元。(5)自营工程一部件报废,残料价值200元作为生产废料入库,应收责任者赔款1000元。(6)自营工程发生耕地占用税1000元,当即用银行存款支付。(7)自营工程负担的银行借款利息1万元,该利息按年支付。(8)该工程完工交付使用,按实际工程成本结转固定资产成本。要求:请根据资料,编制甲企业与上述业务有关的会计分录。
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
货来了,钱付了,票没开,分录怎么做比较准确好查账,应付和预付用一个对吗?
老师,全国各地有哪些税收优惠政策,香港身份证有哪些税收优惠政策?
做鹌鹑蛋深加工企业,在像农民收购鹌鹑蛋时能不能反向开票
老师,你好!预收账款,收了客户的款,做借方还是贷方?
老师你好,新买的车,上车牌费170元,没有发票能不能入账,入账后需要调增吗
老师,有一笔成本属于24年的,由于当时一些原因,不确定,一直没确认,对方这几天给我公司开来这笔成本发票了,我们小企业快递准则,应该怎么分录老师?100万
@董老师 有问题正好想咨询您!
老师,当月没有销项,当月的进项是记在应交税费-代认证进项税额,还是记在应交税费-应交增值税-进项税额? 没认证的进项税额在资产负债表中如何体现? 这个进项税本月必须认证留底吗?
有哪位广西的老师吗?带带我
员工生育津贴 10月10号发放1万 生育假8月15号开始休至1月15日,8月中旬开始休产假是按正常工资发放包含交社保 9月按工资发放含社保 10月份工资按生育津贴一次发放 请问这分录怎么做
2借在建工程200000 贷工程物资200000
3借在建工程11400 贷应付职工薪酬11400
4借在建工程30000 贷银行存款30000
5借原材料200 其他应收款1000 贷在建工程1200
6借固定资产240200 贷在建工程240200